你好!购入初级农产品,无论是从农民伯伯、小规模纳税人还是从一般纳税人处取得专用发票,都可以计算抵扣进项税。不过,具体抵扣率可能不同,需要根据相关税收政策来确定。
餐饮业税率是6%,(1)购进农产品是按9%计算抵扣吗的?(2)从一般纳税人购入农产品按发票上的税额度抵扣,从小规模纳税人购入农产品按9%抵扣,对吗?
从小规模纳税人处取得的农产品收购发票为什么不能勾选抵扣而作计算抵扣???怎么抵扣税额才适合
一般纳税人从小规模纳税人手中购买农产品取得的发票是普通发票的话?还可以计算抵扣进项税吗? 是不是只有专票才能抵扣。 还是农产品这个比较特殊 不管是不是专票都能抵扣呢?
一般纳税人收到苗木公司开具的3%税率的增值税专用发票,勾选时选择待处理农产品发票--从小规模处购入的专票,是按照票面税额抵扣还是按照票面金额和基础扣除率计算抵扣?
老师好,购入初级农产品,是只有从农民伯伯和小规模纳税人处购入的才计算抵扣吗?从一般纳税人处取得的专票按发票上的税率抵扣?
老师,我们公司采购货物,付的运费转给了员工,员工又把钱转转给物流公司司机,这个怎么做账?先做预支费用?拿发票来报销?还是怎样做账比较好一点?
1.甲公司不属于投资性主体,其持有乙公司60%的股权,持有丙公司40%的股权;乙公司属于投资性主体,持有丙公司30%的股权,持有丁公司70%的股权,持有成公司55%的股权,其中戊公司为乙公司投资活动提供相关服务。假定持股比例超过50%即满足控制条件。不考虑其他因素,纳入甲公司合并财务报表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老师你好,我们用A公司租了一栋楼,分别租给了餐厅、咖啡厅、旅拍服务、酒吧服务,分成了4家主体去经营。我们是开租赁服务费是吗?有没有其他的开票方式可以合理合规避免租赁的高稅点?
老师我们老板在公司没有开支,到出差的补助需要怎样做账
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
好的,老师,一般是移送环节需要缴纳消费税?还是怎么说
通常情况下,商品在生产环节(即移送自产应税消费品给其他单位或个人时)需要缴纳消费税。不同产品税目不同,具体规定请参考当地税务政策。
好的,谢谢
不客气!有任何其他财会问题随时提问。祝你有愉快的一天!