同学,你好 填不含税额7140

老师你好,这个问题我还是不太清楚。例如:个人当月开据一张现代服务类型发票7万元,当月缴纳增值税、附加税。年度汇算清缴后个人应纳个税税额超1万元,属于(累计预扣预缴应纳税所得额不超过36000元,预扣率3%)这一档。 你说在支付劳务报酬的时候要预扣预缴图中个税,请问开出这张现代服务类型发票不需要预扣预缴图中个税?有些糊涂了。
老师,请问收到一张合计金额3万元由自然人到税局代开的卸车劳务发票,备注栏载明由付款方代扣代缴个人所得税,如果个税系统申报须按20%扣税,要如何才能操作才能节约税点控制在2%以内呢?
老师,你好,有人帮我们公司安装了空调,安装费20000元,他今天去了税务局申请代开了发票给我们,发票备注栏写明了“购买方应在次月15日前办理劳务报酬所得,个人所得税预扣预缴,”这个购买方指的是我们公司吗?是要我们公司帮他代扣代缴吗?20000元的劳务报酬该扣多少个人所得税呢?
老师,您好!我们收到一张劳务费的发票,是税务局代开的,备注栏写的个人所得税由支付方预扣预缴,那我是不是要给他申报个税,然后付款的时候扣除个人所得税呢
老师个人去税务自助机代开了发票给我公司,这种发票没有盖章有效吗?还有这种发票备注栏备注了:购买方应在次月15日前办理劳务报酬所得或稿酬所得,个人所得税预扣预缴未按规定扣缴的,该发票不得作为购买方所得税前合法有效扣除凭证。请问这个购买方要怎么预缴?
刚接手一家劳务派遣公司,本月申报增值税的时候,有存在不开票的代收代付部分的款项,如果填写到申报表跟开票系统对不上,请问这部分要不要填写到申报表?属于一般纳税人差额征税方式
刚接手一家劳务派遣公司,本月申报增值税的时候,有存在不开票的代收代付部分的款项,如果填写到申报表跟开票系统对不上,请问这部分要不要填写到申报表?属于一般纳税人差额征税。
您好老师,土地使用税开始缴费时间就是土地出让合同买下次月开始,结束时间那个条件
小微企业资产5000万/营业利润300万
#提问#子公司和母公司之间,母公司的盈利比较好,利润多,怎么通过合法途径,把母公司的款转入子公司呢?
老师,我想问下,长期股权投资里,新准则下,非同控的审法评费是计入初始投资成本吗?
请教老师,关于2024年7月1日前注册的公司注册资本实缴是怎么规定的
老师你好,我在填写长期资产关联表的时候,填写原值按发票上面填写,合计97万,但系统提示应大于500万,还有调整日期不能为空,可是我们这两台车合计就是这么多钱啊,难道是500万以下不用做关联吗?
#提问#老师,您好!如果分公司的员工底薪在分公司发,但是提成通过总公司发,在总公司报个税,这种做法是否可行?
老师增值税一般纳税人进销项用为用结转呢,
老师好,那么本公司正常的员工薪金还是照常在自然工资薪金所得里填写?和这个劳务报酬一并提交是吗?
同学,你好 嗯嗯,是的