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老师,我们是电商公司,有笔推广费我们主体公司的子公司帮代付了及对方开票给是给子公司开票,但是子公司是没有网店的,因为2022年付款的,已经跨年了2024年8月才开票给我们,这种情况如何账务处理,之前我付款是借:应付账款 贷:银行存款,现在票回来了如何平账呢

2024-09-06 17:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-06 17:29

收到发票后,借:管理费用-推广费,贷:预付账款/应付账款。同时,确认银行存款余额无误。若需调整跨年账目,还需做调整分录。

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快账用户4238 追问 2024-09-06 17:38

不能进费用吧

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齐红老师 解答 2024-09-06 17:42

如果推广费确实与当前会计期间的业务相关,应计入当期费用。已支付但跨年开票,应先确认支付时的预付状态,发票收到后进行费用确认和结算。具体处理需根据实际业务性质和会计准则执行。

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收到发票后,借:管理费用-推广费,贷:预付账款/应付账款。同时,确认银行存款余额无误。若需调整跨年账目,还需做调整分录。
2024-09-06
借利润分配未分配利润 贷应付帐款
2024-07-14
您好,没有发票也要做购进商品的 存货,直没有发票不能税前扣除
2020-12-31
你好 ;   正常做材料费去。 到时汇算调整  
2022-01-18
你好,把没有入账的发票现在补上分录。
2022-01-26
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