您好 题目问应交所得税是指当期应当缴纳的税金 不考虑递资递负, 如果问所得税费用就要考虑当期和递延
所得税费用不是等于当期应交所得税+递延所得税负责-递延所得税资产吗,这题怎么没加递延呢
老师:此题不需要确认递延所得税吗?那期初和期末的递延所得税负债也不用考虑吗?
所得税费用是当期所得税➕递延所得税,这题是只计算当期的吗?如果有转会递延所得税资产的时候会考虑吗?
企业计算一定时期所得税费用应当考虑的因素有 A递延所得税资产B所得税税率C当期所得税费用D递延所得税负债
我上年企业亏损未确认递延所得税资产,本年因为解释16号,需要追溯调整期初使用权资产的递延所得税,目前测算出期初应该确认递延所得税负债,但是考虑企业上年没有确认递延所得税资产,我是否要调整上年递延所得税负债
老师,麻烦您帮我看看这两张图片,我今天去申报,他就出现这样的,我上个月没有开票出去,我那个2660是之前预交的增值税
老师你好,进项税额转出的凭证怎么做
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#提问#老师以前年度主营业务收入多10元,增值税销项税少10元,2025年需要调整账户,这个怎么使用会计科目
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