你好,通过以前年度损益调整

去年发票开错税率百分之三,现在所得税汇缴后重开发票税率百分之9,现在冲红之前的账务处理,之前的收入,成本类科目要通过以前年度损益调整吗?去年已经交了所得税,今年又重新开票,做今年收入的话,所得税会重复征收吗?所得税这块怎么处理?要调整纳税申报表,还是怎的处理?
请教个问题,跨年红冲的一张发票,那冲成本和收入的时候,是不是用以前年度损益调整这个科目,那么我是不是还要更正以前年度的汇算清缴报表?还是在23年调整就行
老师,我咨询一下,我们2023年的劳务费多记了600块钱,2024年发现这个问题了,在2024年冲回的话可以不通过以前年度损益调整,直接通过费用调整吗?如果直接通过费用调整,是吧那笔凭证全额红字冲了在做一笔正确的,还是可以直接把多记的差额冲回
老师。我还想问个问题。我在2023年年开了一张销售发票出去,2024年1月发现开票品名错了,在1月红冲了,并在1月重新开具,第一是需要经过以前年度损益调整吗?第二是对这3张发票的分录如何处理呢?
咨询个问题,比如2023年的发票,在23年重复入账的,现在24年要怎么处理才好,通过以前年度损益调整,还是红冲?
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老师今年新成立的公司,31个人发工资,残疾保证金可以免吗
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老师好,学校老师出去培训 培训费 住宿费 车费这些记哪里
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注销公司B填报清算企业所得税时,填写了财产所得,但是占有注销公司股份的A公司实际是没有分配到钱的,这个股息红利所得怎么填写个税申报金额
老师好,现在一个这样的情况,今年4月发出A客户一批货10万元,已开专票,对方已抵扣;现在11月退货 2万元,那现在如何开具红字专票合规,请老师详细列示操作步骤。
老师,工程按完工进度确定收入,怎么做分录?