您好 请问是单独造了工资表 但是跨月发放的 是吗? 是银行对公账户发放的吗
请问老师,计提了3个月工资了,发放工资的时候不是按发放的,是发放这几个月工资的一部分,发放工资的工资表写几月呢?
老师帮我看看这样算工资对吗?按照这个实发对公发那到时候后面申报个税是不是要加上工资里扣个税的部分
老师,请问我上个月工资表一个员工4000,但是出纳给她发了5000,加上了其他的一部分钱,这样实际发放和工资表不一样了,怎么做账!
老师,我问下,我7月工资表做的是这个人应发工资是1600,扣掉给他多交的社保全额部分单位+个人1600,实发是0,那我申报的时候,这个人的应发工资写1600,社保那边写个人+单位的,实发是0,还是应发工资写0呀?
请问老师就是五月份的工资,员工没钱提前让我们支付给他,应发数这块还有工资表要怎么提现呢?然后这个月发工资的时候,假如说他上个月交了3000,这个月就只剩一百多,那我实发工资只有一百多,那我工资表怎么提现才对呢?
老师,我公司是高新技术企业,每月都有研发费用的比例,原材料投入研发费用的也很多,如果把这些研发费用90%以上资本化生成库存商品,会不会影响高新技术企业的评审?如生成库存商品销售怎么记账?又是否会影响高新技术企业规定的研发费用的比例?
跟客户签合同是预收30%定金,货发生以后付60%.最后一笔尾款是等一定时间内发现货物没问题才付款,但是每次付款前都要先开发票,第一次开票时货还没生产出来,三次开票的账务应该怎么处理?
小规模纳税人,2一年七到9月份调出十多万的主营业务收入,二三年的十到12月份我,调出十多万的主营业务收入如何做账?能把这个利润调下去,如果是,如果是要成本费用票子,取得一些什么样的票子?
抖音直播带货,是公司形式,法人可以在这个公司上社保吗
购买的固定资产是在预缴的时候一次性扣除,还是在汇算的时候一次性扣除?
嗯,就是以前的账本是做错的,我进行调账,然后呢,调出来了20多万的利呃,主营业务收入,这种情况下,我怎么处?你能让他不交税如何?再接着往下调
门窗订制安装公司,销售业务是先签合同交定金,施工完了就收尾款,有些合同当月不能完工,或者客户拖欠尾款的,销售人员就按实际收的钱(定金或部分货款)来算提成,供应商那边也是先付定金,货发齐了再付尾款,直接发到施工现场,我要怎么做这一个环境的会计分录
把自己的库存商品卖给自己。变为固定资产,具体的分录应该怎么做?
妮老师帮忙再算一下!系统结束了可我问题还没有解决啊!我核对啦系统还是算出4千多
1.境内单位给境外单位提供服务,(非8个0税率的服务)并且这些服务完全消费在国外,那么增值税是免税的,2..境内单位给境外单位提供服务,(非8个0税率的服务)并且这些服务完全消费在国内(),那么增值税是是6%吗
老师比如说7年的工资,我在8月份的时候发了三分之二,还有三分之一没发,等到这个月来发那我在工资表里面体现的10发工资需要改吗?还是说就按照原来的表?
工资发放剩下的1/3 然后工资表还是原来的