您好 请问上期留抵的时候分录怎么写的

老师,如果我们公司通过某平台开票支付了运输款,由于前段时间那个平台正在接受检查不能开票,我们通过另一个公司给我们开了发票,所以那个平台付的款也无法退回,但账务一直挂这了笔款我们应该怎么做账务处理
酒店收到文化旅游奖金怎么做账
无法收回的借款,超过三年的,如何写情况说明
老师,员工报销的餐费,多少钱以上,必须附上菜单明细?税务局查这个吗?
老师酒店采购食材需要缴纳印花税吗?
生产成本汇总表,直接材料成本,直接人工成本,制造费用,单位产品明细表,产品变动分析表,制造费用分摊明细表,库存成本明细,产品成本利润联动表。这些表格怎么做,是每天都要做吗?
房开企业,有占地面积,已售建筑面积,可售建筑面积,怎么求未售建筑面积的占地面积呢?
老师,麻烦问一下,我们有一部分餐费的发票,老板说开不了了,得下个月开,那这个可以暂估吗?
老师,小规模纳税人最后要交企业所得税吗,是不是系统自动申报
请问一下我们公司先垫付了机票,机票都开的A公司抬头,A公司再把钱转给我们,这咋做账啊,挂往来吗
发现写错了,不会写
借 应交税费-应交增值税-销项税额 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 留抵税额在应交税费-未交增值税借方体现
一目了然,谢谢老师,那每个月的进项做什么分录呢
借 管理费用等 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 银行存款等 进项税额这样写分录就好了
我意思是进项税额转出
进项税额转出?什么原因要做进项税额转出?是抵扣后不应该抵扣所以要转出吗
不对,说错了,待抵扣进项
您电子税务局里面勾选提交确认了吗?
提交了啊
提交了啊,我意思是每月的进项不是全部勾选
那没有勾选的进项税额 计入应交税费-待认证进项税额科目就好了
转出未交增值税一定在借方吗
不一定的 如果销项大于进项就在贷方
那我有上期留抵,怎么和销项进项做分录
您上期留抵怎么写的分录? 怎么体现的?