您好 请问上期留抵的时候分录怎么写的

本月进项10,销项3,上期留抵1 期末怎么结转增值税?
申报增值税,有期末留抵税额,怎么做分录
老师,请问本月用上期期末留抵抵扣增值税的分录怎么做
月末结转增值税,上期有留抵,期末也有留抵,怎么做?
月末结转增值税,上期有留抵,期末也有留抵,怎么做分录呢?
发现写错了,不会写
借 应交税费-应交增值税-销项税额 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 留抵税额在应交税费-未交增值税借方体现
一目了然,谢谢老师,那每个月的进项做什么分录呢
借 管理费用等 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 银行存款等 进项税额这样写分录就好了
我意思是进项税额转出
进项税额转出?什么原因要做进项税额转出?是抵扣后不应该抵扣所以要转出吗
不对,说错了,待抵扣进项
您电子税务局里面勾选提交确认了吗?
提交了啊
提交了啊,我意思是每月的进项不是全部勾选
那没有勾选的进项税额 计入应交税费-待认证进项税额科目就好了
转出未交增值税一定在借方吗
不一定的 如果销项大于进项就在贷方
那我有上期留抵,怎么和销项进项做分录
您上期留抵怎么写的分录? 怎么体现的?