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老师:请问一下,8月的资产负债表里面应收、预付、其他应收,应付、预收、其他应付,在科目余额表里面怎么取本月数据呢?谢谢

2024-09-09 09:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-09 09:16

你好!如果是正数,直接填。如果是负数,填到相反科目的正数 比如应收-100,那么填到预收正数100

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快账用户6181 追问 2024-09-09 09:20

可以详细一点吗?

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齐红老师 解答 2024-09-09 09:21

你好!你具体是哪个不了解呢

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快账用户6181 追问 2024-09-09 09:21

哪些跟哪些是相反科目?

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齐红老师 解答 2024-09-09 09:21

应收预付,应付预付,其他应收其他应付

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快账用户6181 追问 2024-09-09 09:24

你刚刚不是说应收负数贷方余额填到预收借方余额吗?

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快账用户6181 追问 2024-09-09 09:24

怎么现在发的应收和预付是相反科目?

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齐红老师 解答 2024-09-09 09:26

你好,应收对预收,应付对预付。上面打快了。

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快账用户6181 追问 2024-09-09 09:58

老师,再请问一下,这个余额是不是看1-8余额本期发生额?不是单独看每个科目的期末余额撒?

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齐红老师 解答 2024-09-09 09:59

你好!是看科目单独的金额

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快账用户6181 追问 2024-09-09 10:18

哦,老师意思是就看期末科目余额这个对吗?等于应收、预收只有一个期末科目余额,对应调就可以了是吗?

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齐红老师 解答 2024-09-09 10:21

你好,是的,就是这个意思。

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你好!如果是正数,直接填。如果是负数,填到相反科目的正数 比如应收-100,那么填到预收正数100
2024-09-09
您好 应收账款=应收账款借方余额%2B预收账款借方余额 应付账款=应付账款贷方余额%2B预付账款贷方余额 预收账款=应收账款贷方余额%2B预收账款贷方余额 预付账款=预付账款借方余额%2B应付账款借方余额 其他应付款=其他应付款贷方余额%2B其他应收款贷方余额 其他应收款=其他应收款借方余额%2B其他应付款借方余额
2022-08-20
您好,正常的,这是科目进行了重分类 您好,我们工作中用到的重分类总结如下 资产负债表中可能存在重分类的科目有:应收账款与预收账款;应付账款与预付账款;其他应收款与其他应付款 “应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列; “其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。 比如 应收账款科目借方余额100,明细是 应收账款-A 借方余额 120,应收账款-B 贷方余额 20 应付账款科目贷方余额200,明细是 应付账款-C 贷方余额 250,应付账款-D 借方余额 50 报表列示
2025-02-07
这个要看往来款单位下面各个明细单位的余额,不能看汇总的余额哦
2022-08-20
如果在资产负债表内表示应付账款的余额,不应该将内部往来的负数余额与应付账款的正数余额相加。因为内部往来是一个内部科目,用于核算单位内部各部门之间的往来款项,而应付账款则是用于核算单位与外部供应商之间的往来款项。两者在性质上是不同的,因此不能简单相加。资产负债表中的应付账款应只反映单位与外部供应商之间的应付未付款项,即60000元。 填写债务明细表时,内部往来通常应以其实际金额填列,无论是正数还是负数。这是因为债务明细表旨在详细反映单位的债务情况,包括内部债务和外部债务。内部往来作为单位内部的债务关系,应当在明细表中得到体现。  资产负债表往来科目是负数的直接重分类成正数
2024-04-23
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