在当年的利润总额12%限额扣除
你好老师,建筑小公司,某个项目挂靠给有资质的公司,资质公司合同额是23,我们开了成本票20,结算时税金2、管理费1,之前交给资质公司一些票据抵了1.5,结算时税金2,管理费1,抵得费1.5,资质公司直接减掉扣除了,我内部怎么做分录?
你好,老师。我们公司卖房地产公司电梯,房地产公司没有钱付款,只能用房子抵押作为设备款,但是房子没有小平方,只有大平房的,相当于除了抵押设备款,我们还得付额外的房款。在房子还没到手的时候,我们直接卖给了另一个公司。房地产公司只能给另一个公司开房子的发票。这样我们公司跟另一个公司只能以借款走账(另一个公司借我公司的款,我公司直接给房地产打钱,到时候另一个公司直接把款还给我们公司)。这样的操作有什么税务风险吗?
重新开的专票 你得认证 认证了不就增加了进项 那也是对方公司认证了,增加了他们的进项呀,这个没有理解到,我们公司就还有留抵税额,直接用之前的留抵税额抵扣就好了呀,我想知道的是红冲发票重新开的话,这个留抵税额会变动吗@郭老师
老师,您好,我们公司是煤炭贸易公司,前两年个人以公司的名义贷款买的大货车,开的公司的发票,公司记得固定资产,进项税已抵扣,后面贷款都是个人还的,现在个人不在本地,钱转出去怕回不来,能不能直接挂老板往来?这样做会有什么风险?
居民个人张超2023年6月转让其名下的商业住主一套,共取得转让房产的收入300万元,该套商业住宅购入时的价格是160万元,转让时支付相关税费共12万元,张超打算将房产转让收入中的50万用于捐赠灾区,关于如何进行捐随目前有三种方案可供选择:方案一直接向灾区捐赠50万元。方案二通过中国境内的社会团体、国家机关向灾区指赠50万元.方案三通过非营利性的社会团体和国家机关向红十字公益事业捐赠50万元。求三个方案分别的应纳个人所得税老师给我得数即可
股东分红决议9月10号出来,16号给股东分红时,因为金额大银行要求必须出示完税凭证。如果16号报税并缴纳税款,这个属于预交吧?这个还需要缴纳滞纳金吗?
董老师 您好~有问题想咨询~
股东分红申报个税必须在1-15号的征期内吗?16号还能申报并缴纳个税吗
老师好,我是一家小规模纳税人、免增值税的门诊,假如本月销售如图片所示,请问增值税减免表应该如何填写呢?谢谢
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
我没听明白,就是我捐款100万,如果利润是200万,直接企业所得税税前抵扣24万吗?可以理解捐款100万,我这边能抵扣企业所得税6万元吗?
意思是最高只能扣除24万,低于那个金额按实际捐赠抵
有没有那种捐赠活动,是直接捐款金额全部抵税款金额?
向灾区或者定向扶贫那种才全额扣除
啥意思,就是如果捐款100万,直接可以冲减未分配利润100万吗?或直接冲减企业所得税税额100万吗?
全额扣除就是不做纳税调增。
还是没明白老师,怎么理解就是不做纳税调增?
意思是你支出的时候计入营业外支出100万,不做纳税调整,就是不需要调整利润总额
那这种就是我能抵扣25万企业所得税,是吧
是的,就是那样子的哈