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老师,请问之前计入进项税的金额20,后来上游异常要做转出,转出的分录是借方库存商品,贷应交税费-应交增值税-进项转出之后,再结转到应交税费未交增值税里,请问,之前计入应交税费进项税的20元,不是还有数据么,只是进项税转出,但是进项税20之前计入的会计分录还在呀还有数据呀,我没理解

2024-09-09 11:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-09 11:57

你好,进项税转出在应交税费贷方,进项税在应交税费贷方,从应交税费角度说是没有余额了

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你好,进项税转出在应交税费贷方,进项税在应交税费贷方,从应交税费角度说是没有余额了
2024-09-09
你好,这个是不行的,需要按照前面这么操作。
2023-04-06
您好,先做一笔,借管理费用/库存商品 贷应交税费应交增值税进项税额转出才成
2024-06-11
你好,可以等以后月份有销项再处理
2021-12-15
你好,你认证了之后,你的进项销项之前是不是没有结转?
2025-02-07
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