同学,你好 借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税-销
老师好,我单位是施工企业,上月开具增值税发票100万,但是不用确认收入,应该怎么做分录呢?
老师,你好!请问下我们是建筑业的,刚开始建设单位先打款进来我们会计做了预收账款,后来把工程款发票开给对方,那会计分录怎么做呢?
老师:想问下小规模建筑企业一项工程5月开具全额发票,但是7月初才完工,可以按进度确认收入吗?如果按进度确认收入5月开具的发票是不是只能放到7月确认?
老师你好,我公司工程还没有开始,但已经给建设单位开了100万的发票,成本票还不能提供,我怎么做会计分录可以先不做收入,成本票拿来又如何做,如何结转 可以给我写一下分录吗
老师,你好!当我们收到工程款,但是目前还未开发票,暂时不确认收入,该如何做账,分录怎么写呢?
从公司名下买了一辆新能源车,购置税的减免政策是什么?
#提问#老师,我们是一家空调批发零售的公司,四年前我们购买了一批家用空调出租给某高校,当时我吧这批空调和安装的材料费,人工费等全部计入了固定资产,现在这批空调要拆下来卖二手空调,材料其实大部分就算浪费了,有一部分铜管,但都打包给买方了,我做出库成本结转时,材料和人工这部分的销售价格怎么处理呢?都写0还是随便写一个价格再做折让?
咋核对往来啊?用啥跟啥核对?
老师外贸公司有二十几万的成本拿不到票了,刚好有废品要处理,能不能互抵掉,也不用找成本票了,想把帐走掉?
老师,您好,小规模纳税人,设置应交增值税科目时,在金蝶里面,有一个三级科目,名字叫未交增值税,我是否可以用这个科目?
劳务差额征收,就是用收入-支付成本=开票金额,对吗?那支付的成本怎么定义呢?暂估的人工也行?如果计入支付成本,后期员工投诉剔除工资,已开出去的发票金额又怎么搞
老师你好,我公司四月成立的,4-6月没报个税,因为也没发工资,这个月一起发的三个月工资,我一起报三个月的个税可以吗
为什么有的公章没五星?
老师你好聘用退休人员报个税她的退休工资和聘用工资超5000需要交个税吗
老师,酒店行业小规模账好做吗?
只把税金做出来就行吗
同学,你好 嗯嗯,是的