同学,你好 借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税-销

文化传媒公司可以阳光工资可以低成本票吗?
老师好,请问承租方可以将租赁费计提折旧吗?
老师这个开票打包怎么开呢?
合作分成费这个月也有已经完成的项目,也是结转到销售费用哇 。我看往期从来没结转到销售费用过。我们做账逻辑是,人工、费用、分成分开做,已结束或者不再继续的项目转到销售费用,其他转到主营业务成本,但是合作分成费合同履约成本每个月有借方贷方都要结转为0。我需要把已完工的合作分成费放入销售费用吗?
老师再问个事,我是劳务建筑公司,我去年干了个纯劳务的一个工程,然后这个月完工需要我开发票了。然后我把劳务工资都计提到本月么?还是什么流程?
老师,我想问下这个废品回收会计是不是挺累,挺辛苦的呀
外贸企业汇兑损益需要交企业所得税吗
老板让我核算成本,月初的时候我要提供什么给老板比较好?
24年一张借票,24年账务处理:借,应收,贷,主营业务收入,25年红冲发票,25年怎么处理?
成本会计月末需要给老板提供什么报表?
只把税金做出来就行吗
同学,你好 嗯嗯,是的