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老师你好,我公司工程还没有开始,但已经给建设单位开了100万的发票,成本票还不能提供,我怎么做会计分录可以先不做收入,成本票拿来又如何做,如何结转 可以给我写一下分录吗

2022-09-25 08:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-25 09:06

学员您好,1借应收账款合同负债,2贷主营业务收入借主营业务成本贷合同履约成本。可以等成本票一起入账

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快账用户5689 追问 2022-09-25 09:35

现在做了收入,没有成本票就得上企业所得税了

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齐红老师 解答 2022-09-25 10:05

是的没错, 是这样的

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学员您好,1借应收账款合同负债,2贷主营业务收入借主营业务成本贷合同履约成本。可以等成本票一起入账
2022-09-25
你好,发票没来,可以先暂估入账,等发票来了,再把暂估的会计分录冲销
2022-03-17
成本按照收入对应的比例,他俩是一样比例同步结转。 然后分包出去的记录到工程施工合同成本分包款。这个成本里面。 后面是这个有收入的时候再结转到主营业务成本。
2024-02-28
你好!可以按开票收入占合同总额比例结转成本,
2024-02-28
你好同学,如果你开了发票的话,那你就有事同收入了,就说借银行存款,然后贷阿营业外收入贷应交税费应交增值税销项税额,嗯你计算成本的话,嗯,其实这一块儿你可以不对应的结转成本的。
2022-04-25
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