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老师,你好!当我们收到工程款,但是目前还未开发票,暂时不确认收入,该如何做账,分录怎么写呢?

2024-08-04 08:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-04 08:58

借:银行存款 贷:预收账款

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快账用户2656 追问 2024-08-04 09:05

老师,开票以后,分录怎么写呢?

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齐红老师 解答 2024-08-04 09:07

借:预收账款 贷:主营业务收入   应交税费-增值税-销项税

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快账用户2656 追问 2024-08-04 09:07

开票以后就确认收入是吧! 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值(销项税)

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快账用户2656 追问 2024-08-04 09:08

老师,这样做合适呢吧

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齐红老师 解答 2024-08-04 09:09

是的,就是那样做的哈

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快账用户2656 追问 2024-08-04 09:10

老师,结转工程施工项目成本时,成本包含材料款,那人工费和其他花销能不能也计入成本,结转成本呢?还是只能把人工费和其他开支都计入到费用呢?

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齐红老师 解答 2024-08-04 09:11

凡是项目相关的支出都计入工程施工

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相关问题讨论
借:银行存款 贷:预收账款
2024-08-04
你好!先开发票后收款,可暂记“应收账款”或“预收账款”。8月有销项税,但未确认收入,可先挂账“应交税费-待转销项税额”。等实际收款时,再转到“应交税费-销项税额”。分录大致如下: 借:应收账款/预收账款 贷:主营业务收入 同时 借:应交税费-待转销项税额 贷:应交税费-销项税额 记得每月末结转“待转销项税额”到“销项税额”。希望对你有帮助!
2024-09-02
你好,先入库借原材料贷应付账款,出库领用借生产成本/在建工程等贷原材料
2024-10-17
你好,那不行的呢,开出来发票就要座收入
2021-11-16
同学你好 借银行 贷预收账款 贷应交税费
2022-07-12
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