借:应交税费-未交增值税(红字) 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)(红字) 借:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)(蓝字) 贷:应交税费-未交增值税(蓝字) 同时调整已抵扣进项税额。
老师你好,去年12月已经勾选了一张加油费的专票,但是没有做账,12月的进项是从待抵扣进项税嗯转出的可是我的进项是平的因为之前他是从待抵扣进项税额那里转出进项的
请问老师,单位收到专票,不合规,但是进项税已经抵扣了。请问我们让对方重新开票。问题1、收到的不合格专票已经抵扣了,就不用邮寄给销售方了吧)?问题2:原来用不合规票做的抵扣,进项税什么时候转出,是收到新票后吗?问题3:元分录不用冲回吧?只需要做个进项转出就可以吧?
老师好!请问以前月份已经勾选抵扣的进项税额,现在因为退货,要做进项税额转出,请问一下分录怎么写呢?
老师,请问下我公司1月份已经抵扣了的进项税额,2月份这张已经抵扣了的发票成了异常凭证需要转出来,请问下这个会计分录怎么做?属于商贸企业,然后3月份我又要已负数的同样税额转出来
老师好,请问以前年度的专票已经抵扣了,因为一些原因上个月做了部分进项税额转出。然后转出需要交的税,已经重新勾选了一张专票抵扣了。请问分录怎么写?
老师,交个税的时候不能选择三方支付,请问是咋回事
6月底暂估了办公楼装修工程,6月底转固定资产,8月在建工程来票了,冲了6月的暂估,8月余额表在建工程应该有余额吗
个体户的查账征收是不是跟小规模纳税人一样的账务处理和税务申报,只是个体户是按经营所得申报个税,小规模纳税人按利润交企业所得税
老师,问一个问题哈 主营业务税金及附加在借方是减少?
你好老师工会经费在什么条件下反钱?
老师您好,A供应商提供设备免费给我试用2个月,我们又转给C客户试用2个月,合同是A和我签,我在和C签,试用期间不收费用。请问试用期间要视同销售吗 缴纳增值税吗
老师好,烟丝不是应该在委托加工收回时缴纳消费税吗?为什么收回时要把之前的再减去?
老师好,烟丝不是应该在委托加工收回时缴纳消费税吗?为什么要在销售时缴纳还要把之前交过的减去?
一般纳税人本月无收入,增值税0申报吗?
个体户一般纳税人,缴纳个人所得税经营所得税税率?