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老师好,请问以前年度的专票已经抵扣了,因为一些原因上个月做了部分进项税额转出。然后转出需要交的税,已经重新勾选了一张专票抵扣了。请问分录怎么写?

2024-09-10 11:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-10 11:40

借:应交税费-未交增值税(红字) 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)(红字) 借:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)(蓝字) 贷:应交税费-未交增值税(蓝字) 同时调整已抵扣进项税额。

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借:应交税费-未交增值税(红字) 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)(红字) 借:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)(蓝字) 贷:应交税费-未交增值税(蓝字) 同时调整已抵扣进项税额。
2024-09-10
你好!这个不需要另外做分录。你本月勾选了多少,就跟之前勾选是一样的做分录 只是金额不同而已
2024-09-10
你好,这个要看是什么业务的进项,要看你之前是怎么做的分录。
2024-01-12
你好,需要进行平台抵扣勾选
2021-01-21
是的,当月要做进项转出的。可以选择勾选不抵扣
2022-03-01
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