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A客户多付了100元,这笔钱我已经入预收了,然后A要把这笔钱抵消我B客户的欠款,怎么做分录

2024-09-10 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-10 11:44

借:预收账款-A 100 贷:应收账款-B 100

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快账用户6641 追问 2024-09-10 17:14

待摊费用支出当月,当月需要摊销的分录怎么做?

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齐红老师 解答 2024-09-10 17:17

借:费用类科目(如管理费用) 贷:待摊费用

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借:预收账款-A 100 贷:应收账款-B 100
2024-09-10
借银行存款,贷其他应付款。A公司出一个委托书。A公司委托你单位收款 支付出去借其他应付款,A公司贷,银行
2025-01-03
你好,你好,应该对A客户开票,A给B开票,各结算各的,不能中间差额,这样是不符合你的实际业务的。
2022-04-27
您好,这个的话,等于说,你就借 应付账款  贷 应收账款,这样就可以
2023-11-06
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