那个是必须要申报的,不然会被罚款的,

老师,我公司接受一个个人给我们公司进行的协检服务,合同总价10万。我们是小规模公司,请问这个个人给我们开票的话,是按劳务报酬在税务局代开发票交税,请问10万都要按40%交税了,我能让他分次开票交税吗?是不是就能按20%那个税率交了?
老师,我们公司收到这种个人代开的发票,这个个人所得税依法代扣代缴,是我们公司按20%-40%个人劳务报酬来预扣预缴吗?
老师您好,个人去税务局代开劳务费发票给我们公司,现在去开票时不需要缴纳税金,我们公司必须按照20%给代扣代缴个税么
我们从外边找人,做劳务费,没给人家交社保,走的劳务报酬,这个必须是要让公司代交个税吗?不能让他个人去税局开发票吗,那样我们公司就不用代扣个税了,可以吗?
老师您好,今年2月份我们收到个人代开的劳务费发票8万元,刚刚税务局给我来电话,说我没有按照劳务报酬申报,请问我怎么处理,因为我不想交税
当年有利润,也已经做账结转了,但结转完本年利润之后又计入了成本,相当于本年利润结转多了,现在要把结转多的那部分调回来,是计入本年利润结转科目的借方负数,还是贷方正数?对应提取的法定盈余公积和未分配利润,是计入贷方负数,还是借方正数?
全年一次性奖金就只能使用一次吗?
请问老师,生产型出口企业税负率为0,出口收入大于内销,当月销项税金是3万,进项税金是8万,免抵退税是5万,增值税申报主表进项留抵税额是5万,免抵退税汇总表中:免抵退税额合计5万,期末留抵5万,应退税额也是5万,免抵税额是0,这种情况下,税负率为0是吗?
当年有本年利润,也已经做账结转了,但结转完本年利润之后又计入了成本,相当于本年利润结转多了,现在要把结转多的那部分调回来,是计入本年利润结转科目的借方负数,还是贷方正数?
老师,代理记账公司,在税务报道的时候,会计核算方法中的成本核算方法选哪种比较好
老师,你好,麻烦咨询一下二手车卖了,是抵扣过的,累计折旧的残值的账务处理
想咨询下,如果把24年的账进行反结账,修改凭证,25年的期初是不是就和24年年末不一致了?期初我记得是不是改不了?
支付阿里巴巴直通车充值运营费30000会计分录怎么做
请问流动资本是填流动资产的这个数据吗?
开工红包的具体做账分录如何操作。小面额现金支付的
还有其他什么方式吗?节税什么的
或者我说发票没有使用,可以作废了吗?
你当时做账了就得申报,不然那个费用不能税前扣除,查到会补税,罚款
我刚刚查帐了,没有查到此笔凭证,也没有付款,这个业务应该是当时不做了,这种情况怎么处理
那么就不需要给申报的了,没有做账
怎么和税务那边汇报呢?
直接就说那个没有做账,业务取消了
好的,税务会来企业核实吗?
核实也不怕呀,本身就没做账
嗯呢,好的,谢谢老师哈
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。