咨询
Q

老师:您好!我公司是1月开始升为一般纳税人,但四月份勾选了一张2023.12的专用发票,现在税费叫我冲掉这笔,我该怎么做?我8月份是不是做一笔进项税额转出的分录,然后申报时,在申报表税款计算里面14行进项税额转出里面填写一下,就可以吗?

2024-09-12 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-12 09:50

同学你好 是的 这样就可以

头像
快账用户8737 追问 2024-09-12 10:47

会计分录是1、借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 2、借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费——未交增值税 这样做是吗?

头像
齐红老师 解答 2024-09-12 10:50

不对 分录不对 进项转出的分录是 借成本费用科目 贷进项转出

头像
快账用户8737 追问 2024-09-12 11:06

第一歨的会计是这样,是吗?1、借:管理费用 -中标服务费 贷:应交税费——应交增值税(进项税额),然后第二歨是对的,是吗?

头像
齐红老师 解答 2024-09-12 11:11

同学你好 对的 是这样

头像
快账用户8737 追问 2024-09-12 11:12

好的,谢谢老师!

头像
齐红老师 解答 2024-09-12 11:17

满意请给五星好评,谢谢

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 是的 这样就可以
2024-09-12
填写在增值税表2的进项,转出其他里就行。
2023-08-15
借利润分配――未分配利润或以前年度损益调整 贷应交税费――应交增值税――进项税额转出
2020-09-30
您好,您8月份才开红字发票,7月份不需要做进项税额转出的
2020-08-05
你好,你现在没有勾选的话,你选择不抵扣,勾选这个选项,直接加水合计做账就可以了。
2022-06-29
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×