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请问老师: 我们是培训公司,组织学员活动定了大巴车5000元,8-27从公司账户支付了一部分定金500元,9-6拿到5000元的发票,9-8余款4500从公司账户付了,这一套分录改怎么做?

2024-09-12 14:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-12 14:44

你好,你们租这个大巴车是做什么用? 是培训还是做福利活动?

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快账用户4614 追问 2024-09-12 15:04

是培训接送,比如到机场接学员,然后培训完了,统一送到机场

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齐红老师 解答 2024-09-12 15:05

您好这个你可以计入到成本里面。

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快账用户4614 追问 2024-09-12 15:09

借方:主营业务成本—交通费,对吗

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齐红老师 解答 2024-09-12 15:10

你好对的,就是这样做就可以了。

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你好,你们租这个大巴车是做什么用? 是培训还是做福利活动?
2024-09-12
借固定资产 进项 贷银行存款 长期应付款 按月借,长期应付款 贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款 公户转给个人就行。
2024-12-14
你好  那你这个保险费 和手续费意思是你公司来承担吗 ?  对方 软件会给你开票不  
2023-03-30
你好,稍等,马上计算。
2023-05-30
这个是员工自己承担的,从工资里扣。然后那就不能给公司开发票了,是给个人开发票。 单位垫付时 借其他应收款贷银行存款。 发工资的时候扣回来 借应付职工薪酬贷其他应收款。
2024-01-11
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