同学,你好 开具红字发票,然后对方退货,你退钱
今天8月份的时候,我们购货9千,对方开发票我们当月收到,并做帐如下 借:库存商品8千 应交税费1千 贷:预付账款9千 到10月我们发现有退货1千商品回去给对方,对方也给我们打款了一千是退货。 我们重新把8月的发票寄回对方公司,此发票未认证抵扣,让对方重新开给我们,不把退货的开在发票里面,10月就收到发票库存商品7千,税1千,合计8千,我想问8月份的帐我已经做了,也申报了,这个我要怎么调帐
老师,我们公司去年给一个平台交了两千块钱的管理年费,当时不能开发票。我做的是管理费用-其他。结果今年5月份,对方把这个两千块钱退回我们公司账户上了。那我现在怎么做账,去年的分录就做错了
咨询一下,我们是商铺出租,现有一商户我们原来收了他2万租金,一1万押金,现做了半年不租了,我们退了1万给他同时退回押金,现转给了其他人,收那个人1万同时收1万押金。也就是其实就是换了个租户,钱没变,退给原租户的钱现在新租户交了,想问下这个需要怎么做账务处理呢?
老师你好,我们公司销售产品,去年有家公司给我转了一万元保证金,但是这家公司注销了,老板又换了一家公司,今年想购买产品,利润产品10万,去年给了1万,应该再给9万,但是我们出货10万元,其中这1万元要怎么处理呢?是要退回去吗?但是公对公转账也退不了了 我们给对方开发票也要开10万,但是收款9万,这要怎么处理好呢?
老师,您好,我想请问一下,我们是建筑劳务公司,负责施工的,去年12月签了一个项目合同,对方去年12月预付了1千万的劳务款到我们账上,在2023年3月份我们开了240万的发票给对方,剩下的没开,后来对方说这个项目做不了这么多量,现在要我们把760万(1000-240=760)的劳务款退回给对方,但是要求我们转到他们另一个公司账上,说他们原来转钱给我们的公司账户不能接收这笔款,他们写个委托书委托其他公司代收这笔退款,这样操作可以吗,涉及风险吗?
利润表中的营业收入,具体指哪些收入?
应交税费-应交个税 余额怎么结平 用哪个科目 谢谢老师
成人大学,形考任务题目
老师,收到原材料调拔款,怎么写分录
老师,建筑劳务分包有限公司(小规模纳税人),开异地建筑工程服务费需要预缴增值税吗?如果需要怎样操作?谢谢
请问老师买了2万多的物资公司没钱了,老板先垫付要怎么做
老师,供应商那边有退款,可以走私户吗?我们转的货款他们是按照哪个金额开了票,退款一百多块钱,能走私吗
老师广告公司,给甲方安装广告牌,用了11万劳务成本,这个成本用那个科目核算能进入成本?
继续教育的网址有吗浙江的
老师,我是个体户小规模纳税人,开税局代开普通发票,3万元,需要交税吗?
我们需要退给他8000还没发货剩余8000
同学,你好 嗯嗯,是的