同学,你好 开具红字发票,然后对方退货,你退钱

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    今天8月份的时候,我们购货9千,对方开发票我们当月收到,并做帐如下 借:库存商品8千 应交税费1千 贷:预付账款9千 到10月我们发现有退货1千商品回去给对方,对方也给我们打款了一千是退货。 我们重新把8月的发票寄回对方公司,此发票未认证抵扣,让对方重新开给我们,不把退货的开在发票里面,10月就收到发票库存商品7千,税1千,合计8千,我想问8月份的帐我已经做了,也申报了,这个我要怎么调帐
老师,我们公司去年给一个平台交了两千块钱的管理年费,当时不能开发票。我做的是管理费用-其他。结果今年5月份,对方把这个两千块钱退回我们公司账户上了。那我现在怎么做账,去年的分录就做错了
咨询一下,我们是商铺出租,现有一商户我们原来收了他2万租金,一1万押金,现做了半年不租了,我们退了1万给他同时退回押金,现转给了其他人,收那个人1万同时收1万押金。也就是其实就是换了个租户,钱没变,退给原租户的钱现在新租户交了,想问下这个需要怎么做账务处理呢?
老师你好,我们公司销售产品,去年有家公司给我转了一万元保证金,但是这家公司注销了,老板又换了一家公司,今年想购买产品,利润产品10万,去年给了1万,应该再给9万,但是我们出货10万元,其中这1万元要怎么处理呢?是要退回去吗?但是公对公转账也退不了了 我们给对方开发票也要开10万,但是收款9万,这要怎么处理好呢?
老师,您好,我想请问一下,我们是建筑劳务公司,负责施工的,去年12月签了一个项目合同,对方去年12月预付了1千万的劳务款到我们账上,在2023年3月份我们开了240万的发票给对方,剩下的没开,后来对方说这个项目做不了这么多量,现在要我们把760万(1000-240=760)的劳务款退回给对方,但是要求我们转到他们另一个公司账上,说他们原来转钱给我们的公司账户不能接收这笔款,他们写个委托书委托其他公司代收这笔退款,这样操作可以吗,涉及风险吗?
                老师,本月收到25年物业费和房租,我把1—9月的补摊在本月可以吗?还有24年摊漏了2000多要用以前年度损益调整吗
付工程款,施工单位提供的银行担保函财务会计留复印件,那么原件交给业务经办人吗?担保函怎么处理?
请问老师服装行业购买衣服是为了研究款式、面料,不是直接销售的,这部分支出计入什么科目比较合适呢?
请问公司可以用一般存款账户作为主营业务的主要收款账户吗
老师请问一下给股东分红实际到手金额300万,应缴个税多少钱
老师,请问国际货运代理公司收的报关费符合免税?
支付经营所得个税怎么做会计分录
老师,知道个体工商户能不能给员工缴纳五险不。
老师你好税务打电话说我们公司有异常凭证,是22年4月份,25年8月转的进项,我不懂税务局啥意思,下边是以前会计做的账
这个发票抬头是个人对吗?可以使用吗?
我们需要退给他8000还没发货剩余8000
同学,你好 嗯嗯,是的