借:低值易耗品 贷:其他应付款 借:管理费用 贷:银行存款

老师,我想请教一个问题,就是我们公司,它下面有两个销售公司,股东他成立的另外一个销售公司,然后我们当时做活动的时候,要给会员签会员的话,签成功一个就发一部手机吗?比方说,那个手机是1万块钱,1万块钱然后当时是从我们公司账户走的,直接付给手机店的。然后到大概到一月末的时候,然后销售公司把这个钱又还给我们公司了,比方a销售公司是五部5000,B也是舞步5000,那我这个帐要怎么做呀? 收到那个手机票,发票是手机店开的,当时银行转账的话,也是直接转到手机店里面去的。 之后然后那个钱,股东他们又把它还回来了,这笔账要怎么做呢?
请教老师,我们公司是种苹果的公司,机械设备的燃油费,我们是平常付款,一两个月才开发票,付款时走其他应付款还是应付账款?第二个问题是购入低值易耗品,购入当月开始摊销嘛,具体怎么做账啊?麻烦老师了
老师,请问一下,我公司是汽车贸易公司,是一般纳税人,但是公司不销售汽车,客户买车由我公司与客户签订代购协议,客户的首付款跟汽车按揭款直接打到我公司账户上由我公司代付车款(不是全部款,是一部份)到4S店,4S店直接开机动车发票给客户,那我公司收到按揭款后,会计分录记:借:银行存款 贷:其他应付款-XX车款。支付车款时,记:其他应付款-XX车款 贷:银行存款。余下部分作为我公司收取的服务费,借:其他应付款-XX车款 贷:主营业收入 应交增值税 然后,我公司只需要交收取服务费的税就可以了,对吗?
旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的,价格一样,只不过是公司这边帮忙采购,然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒,做账是借银行存款15*30=450元,贷其他业务收入450,然后后面付了款开发票报销时,能不能直接冲账借其他业务收入,贷银行存款,就不用走应付账款这个科目了,还是说一定要走应付账款这个科目,,因为原本是想走费用去报销,然后收钱时就先计入了其他业务收入,但是好像计入费用报销也不知道行不行,如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师,你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答:您好,买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问:那我是上个月做的账,已经结账,报表已经发给领导了,不想返回去重新做账,而且当时是收了好几个员工的钱,都是不同时间收的,一定要在这个月红冲重新做吗?不可以一笔做相反的分录,借其他业务收入,贷银行存款这样做吗?
老师请教一下公司领导垫付钱买手机车队用,买了手机当时就收到了发票,挂的其他应付,次月才报销的怎么做分录。入低值易耗品
老师我们是商贸批发业之前会计增值税税负是0.08%,可以上调1%有风险吗?
老师好,小规模纳税人,就夫妻两个人,每月个税都申报了,但有时候工资没发下来,但之前都是汇算清缴前补齐,这个季度企业所得税申报表改了,需要填已计入成本的工资和实际支付的工资,这个不一致怎么办?还有以后如果没发工资,个税申报零吗?
老师企业所得税报表,新出的事项1职工薪酬那,已计入成本费用的职工薪酬,还有一项是实际支付给职工的应付职工薪酬,都填0可以不
老师企业所得税报表,新出的事项1职工薪酬那,已计入成本费用的职工薪酬,还有一项是实际支付给职工的应付职工薪酬,都填0可以不
老师企业所得税报表,新出的事项1职工薪酬那,已计入成本费用的职工薪酬,还有一项是实际支付给职工的应付职工薪酬,都填0可以不
@董孝彬老师那应该怎么做呢?
请问老师第三季度预缴所得税申报里面的实际支付的工资和计入成本费用的工资怎么取数?是填写7月—9月的合计数吗?
电话号码失效怎么找回密码
老师,装订凭证需要订现金流量表吗?小规模纳税人
你好,老师,我7月份要重新建账,期初数据怎么取
次月才付的钱,我次月才结转成本吗,买的当月我挂其他应付了
次月付款时,做如下分录:借:其他应付款 贷:银行存款 同时,若已使用,可再分录:借:管理费用 贷:低值易耗品
好的,谢谢!
不客气,有其他问题随时提问!