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老师,你好!请教个问题。我们公司从材料商购货,款项已付,取得对方发票。实际这笔款子一个中间人先行自己垫付了,相当于材料商收了两笔款。现在呢材料商不同意私下支付给中间人,把垫付款打入我们公司,让我们再支付给中间人。那这笔凭证怎么做呢

2024-09-13 09:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-13 09:45

当做代收代付处理: 借;银行存款 贷:其他应付款 付款时: 借:其他应付款 贷:银行存款

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快账用户8619 追问 2024-09-13 09:50

好的,其他应付款就是中间人咯

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齐红老师 解答 2024-09-13 09:56

是的,下面建个明细科目

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相关问题讨论
当做代收代付处理: 借;银行存款 贷:其他应付款 付款时: 借:其他应付款 贷:银行存款
2024-09-13
那你现在收到钱了,可以借银行存款贷预付账款,然后多收到的钱可以计入营业外收入。
2022-07-27
不建议把发票开给供应商。支付材料款时计入工程施工等成本科目,取得发票正常认证抵扣。收到补贴款冲减工程施工成本。确认收入时按 10 万计。发票是采购材料用于自身装修业务的凭证,材料已用于门店装修,无需退票给供应商。
2025-02-19
同学你好 最好是以公司名义签,然后你们公司挂靠A公司 这样 就是你们给A公司开票 A公司给业主方开票 你们收到钱开了票做收入
2020-10-20
同学你好 写委托函也可以的
2020-11-10
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