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老师,我想问下,8月份增值税留底税额是,7439.04,9月份开具发票,不含税开票金额是15663.72元,销项税额是2036.28元,9月份进项发票,不含税金额是2967.55元,进项税额是363.45元,这月还能购进多少进项发票,不用交增值税?

2024-09-13 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-13 15:33

你好,这个月不用勾选发票,你都不需要交税,你的销项这个税额固定了是吗?

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快账用户9600 追问 2024-09-13 15:36

这怎么算啊,

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齐红老师 解答 2024-09-13 15:40

号2036.28-7439.04,你之前的留底就够他抵扣了。

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快账用户9600 追问 2024-09-13 15:41

是的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-09-13 15:43

所以就不需要再认证发票了。

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你好,这个月不用勾选发票,你都不需要交税,你的销项这个税额固定了是吗?
2024-09-13
销售金额*税率➕123654.8-18458.6-546236.8)/销售金额=增值税税负 根据这个公式来假设你的增值税税负是2%,那就是 销售额=546236.8+18458.6-123654.8)/(税率减2%)
2024-08-22
你好!你用1123449.85%2B12720.81-69335.64=1066835.02, 你这个留底的是不是有误? 你开出去的发票是几个点
2024-08-21
你好,可以这么做的。
2021-09-06
你好!可以不用了。如果你不再开票的话
2024-09-06
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