销售金额*税率➕123654.8-18458.6-546236.8)/销售金额=增值税税负 根据这个公式来假设你的增值税税负是2%,那就是 销售额=546236.8+18458.6-123654.8)/(税率减2%)

您好老师,,公司6月份成立,8月份是小规模,税局代开具53000发票,税款当场缴纳了,9月份是一般纳税人,9月份开具9300专票,问题来了,我需要专票抵扣发票金额是多少,现在不是不让留抵吗?求解谢谢老师
你好,老师,我想问个问题,上季度财务报表。期末留底税额是42676.3,7月份取得发票进项税额是11906.35,7月份开具发票销项税额是24770.64,法人问我,这个月还开多少进项发票,不用交增值税,这怎么算,谢谢老师给讲解下
老师。我想问个问题,7月份增值税上期留底税额是42676.3,8月份也没有销项发票,进项发票,法人问我,8月份还能开多少销项发票,进项发票,怎么算
你好,老师,我想问下,7月份增值税留底税额是1123449.85,8月份销项税额是69335.64,进项税额是12720.81,8月份还能开出多少发票不用交增值税
老师,我想问个问题,7月份上期留底税额895462 .3,8月份实际开具发票税额是123005.36,8月份进项税额是12720.81,8月份还能开出多少发票不用交增值税?谢谢
老师,请教你个问题。小微企业,2026年利润总额超过300万,按照25%交企业所得税。后期会默认升为中型企业,往后年度都不管盈利多少,企业所得税都按照25%交吗?
老师您好,新公司,老伴个人账户转入的没一分钱都作为投资款,小规模纳税人,一个季度做完了再做印花税分录吗
小规模增值税1%优惠政策截止到什么时候
季度预缴企业所得税产生了利润,年度产生不了利润。可以季度先暂估什么笔什么业务,方便后续冲销分录
老师好,计提社保费,只计提公司部分的是吗
老师 你好 个税中劳务申报 哪些职业属于累计扣除,哪些不属于累计扣除申报
老师好,哪些是属于职工福利费?请老师详细讲下这个不是很懂
老师,请教个问题,法人垫资,公司一年内未偿还,税务局让垫资变成收入,让交增值税,这个咋弄
小微企业,2025新成立,筹建期间,计入管理费用和财务费用合计116元,其中招待费52元,长期待摊费用46,并且结转,无票租金6元,所得税汇算表都填什么表?怎么填
员工报销支付的年会红包及开工红包,可以计管理费用-福利费吗
不是用上期留底税额加上进项税额减去销项税额,得出的数,除以1.03乘以0.13吗
按你说的算,这么复杂啊
你这个说的是一分钱的税款都不需要交?
是的,8月份能开出多少发票,不用交增值税
54623 6.8%2B1845 8.6-12365 4.8)/13% 开这个是不含税金额的 就是销售额
是的,8月份销项税额,进项税额,都是实际开具发票销项税额,实际进项税额,上期留底税额加上进项税额减去销项税额这是等于什么?
用这个等于什么的数除以0.13,是算的什么,我不太理解,谢谢老师指导
你好,算出来的是你留底的税额, 税额/13%是不含税的销售额
哦,那税额除以13%算的这个不含税销售额,是8月份还能开出的发票金额吗?
对的,是这个意思的。
嗯,也就是8月份还能开出这些发票,如果超过这个数,就要交增值税
不超过,就不用交增值税
是的对的,是这个意思的。
谢谢老师耐心回答,
不用客气,工作愉快。
留底税额除以0.13乘以1.13,不是要开具的发票金额吗?为什么直接用留底税额直接除以0.13
你上面算出来的是含税的 然后只除以13%是不含税的。这是含税的,一个是不含税的,两个不一样。天差了一个税额。
我的意思就是,比如说这个吧,8月份开出去30万发票,销项税额是3.9万,8月份进项发票是40万,进项税额是5.2万,上月留底0.8万,求,8月份还能开出多少发票?我就是这个意思,
5.2+0.8-3.9)÷13%,这个是不含税的,不含税的乘以1.13等于含税的 两 种 算法一个是含税的,一个是不含税的,肯定不一样。
哦,那法人问我,8月份还能开出多少发票,不用交增值税,是用价税合计金额吧,还是单独给他解释不含税销售额多少,税额多少
你跟他说含税的金额开多少不就行了