销售金额*税率➕123654.8-18458.6-546236.8)/销售金额=增值税税负 根据这个公式来假设你的增值税税负是2%,那就是 销售额=546236.8+18458.6-123654.8)/(税率减2%)

您好老师,,公司6月份成立,8月份是小规模,税局代开具53000发票,税款当场缴纳了,9月份是一般纳税人,9月份开具9300专票,问题来了,我需要专票抵扣发票金额是多少,现在不是不让留抵吗?求解谢谢老师
你好,老师,我想问个问题,上季度财务报表。期末留底税额是42676.3,7月份取得发票进项税额是11906.35,7月份开具发票销项税额是24770.64,法人问我,这个月还开多少进项发票,不用交增值税,这怎么算,谢谢老师给讲解下
老师。我想问个问题,7月份增值税上期留底税额是42676.3,8月份也没有销项发票,进项发票,法人问我,8月份还能开多少销项发票,进项发票,怎么算
你好,老师,我想问下,7月份增值税留底税额是1123449.85,8月份销项税额是69335.64,进项税额是12720.81,8月份还能开出多少发票不用交增值税
老师,我想问个问题,7月份上期留底税额895462 .3,8月份实际开具发票税额是123005.36,8月份进项税额是12720.81,8月份还能开出多少发票不用交增值税?谢谢
老师好,我们购买了设备,26年1月25日已验收合格投入使用,但现在还没收到发票,现在要不要建立固定资产卡片,入账价值按照什么来,折旧从什么时候开始,这个账如何做会比较合理,请老师详细解答,谢谢
控股公司和普通有限公司做账报税有什么区别吗
老师 麻烦给一下财税2026 10号公告的资料
公司把自己使用的车,出售,是二手市场开的统一发票,我需要在哪里申报税费?需要缴什么税
员工不需要公司给她上社保,她的工资可以按工资薪酬申报个税吗
一月份专用发票全部认证了,没有抵扣完进项税额完下个月还能继续抵扣吗
个体户需要做账吗? 个体户怎么报税?几个月报一次?
混凝土行业结束3%简易计税,网上说的2026年1月1日之前的还可以用3%这个税率,2026年1月1日以后的才采用13%税率,这是真的?
老师:早上好!请问企业所得税(以前年度)申报错误是否可以更正?如果可以更正请问是否有次数限制 )
老师好,我们是建筑公司,挂靠方提供的成本票,进项税按什么比例抵扣呢?还是可以全额抵扣
不是用上期留底税额加上进项税额减去销项税额,得出的数,除以1.03乘以0.13吗
按你说的算,这么复杂啊
你这个说的是一分钱的税款都不需要交?
是的,8月份能开出多少发票,不用交增值税
54623 6.8%2B1845 8.6-12365 4.8)/13% 开这个是不含税金额的 就是销售额
是的,8月份销项税额,进项税额,都是实际开具发票销项税额,实际进项税额,上期留底税额加上进项税额减去销项税额这是等于什么?
用这个等于什么的数除以0.13,是算的什么,我不太理解,谢谢老师指导
你好,算出来的是你留底的税额, 税额/13%是不含税的销售额
哦,那税额除以13%算的这个不含税销售额,是8月份还能开出的发票金额吗?
对的,是这个意思的。
嗯,也就是8月份还能开出这些发票,如果超过这个数,就要交增值税
不超过,就不用交增值税
是的对的,是这个意思的。
谢谢老师耐心回答,
不用客气,工作愉快。
留底税额除以0.13乘以1.13,不是要开具的发票金额吗?为什么直接用留底税额直接除以0.13
你上面算出来的是含税的 然后只除以13%是不含税的。这是含税的,一个是不含税的,两个不一样。天差了一个税额。
我的意思就是,比如说这个吧,8月份开出去30万发票,销项税额是3.9万,8月份进项发票是40万,进项税额是5.2万,上月留底0.8万,求,8月份还能开出多少发票?我就是这个意思,
5.2+0.8-3.9)÷13%,这个是不含税的,不含税的乘以1.13等于含税的 两 种 算法一个是含税的,一个是不含税的,肯定不一样。
哦,那法人问我,8月份还能开出多少发票,不用交增值税,是用价税合计金额吧,还是单独给他解释不含税销售额多少,税额多少
你跟他说含税的金额开多少不就行了