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你好,老师,我想问个问题,上季度财务报表。期末留底税额是42676.3,7月份取得发票进项税额是11906.35,7月份开具发票销项税额是24770.64,法人问我,这个月还开多少进项发票,不用交增值税,这怎么算,谢谢老师给讲解下

2024-07-25 11:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-25 11:34

七月不用交,还有留抵哦 计算7月份需要缴纳的增值税:销项税额 -(留抵税额 %2B 进项税额)

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快账用户6225 追问 2024-07-25 11:39

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-07-25 11:40

满意请给五星好评,谢谢

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