购货方收到红字发票,如果并没有发生销售货物退回,仅是发票更改,那么就做这部分进项税金转出,等到后续对方再开具蓝字发票是再重新计入应缴税费-应交增值税-进项税金科目

请问老师,我作为采购方发生了部分退货并申请了红字发票信息表,但是选的是未抵扣状态,销售方没哟给我们开局红字发票,之前给我们开具的整张蓝字发票都被红冲了,能要求对方给我们重新开具吗?
你我于星期四的时候开了一张红字信息表并且已经成功上传审核。因为需要发票冲红,我是购买方。今天销售方(跨省)财务拿到红字信息表之后,开具红字发票时发现没有没有这张红字信息表,就是系统当中找不到我开具的红字信息表,所以红字发票无法开具。然后我仔细核对了红字信息表的名称和税号,并无任何错误,又发了电子版信息表给他,对方财务导入时依旧空白,无法成功,想问一下为什么对方在自己税盘当中没有我开具的这张红字信息表呢、
我司为销售方,开给购货方一张专票。现因规格开错,对方要求开红票。这张票对方已经认证,但是未进行抵扣。现在我司作为销售方不能填写红字申请单了,显示对方已认证。对方以未抵扣申请了红字信息表,也显示审核已通过,可是我司系统上怎么也查不到这张红字信息表,要怎么开红票呢
你好老师,我们是销售方,现购买方10月份销售有退货,10月份我方开的纸质专用发票需要开具红字发票,今购买方填写了红字信息表,但是对方说无法打印出红字信息表。我询问对方是否现在都是在电子税务局里填写的红字信息表呢?对方说是的。但是我疑惑得是,为什么我在我们公司电子税务局里并没有查到红字信息确认单呢?不需要销售方确认吗?安徽蚌埠目前还是纸质发票。我已经在税控盘里查到购买方填写的红字信息了
我单位12月认证了一张纸质专票,现在发生了退货需要红冲。请问红字申请单录入是由我方来做吗,但是我在电子税务局——红字信息确认单录入里找不到这张发票。
老师,我们是餐饮品牌公司,入驻了河马平台,所有的加盟商的款都收到我们这里,我们开票给河马,然后我们再把这部分收入扣除服务费后转给加盟商,但是说的是其他加盟商入驻进去不需要办理营业执照这些,所以加盟商没法开票给我们公司,这块怎么处理更好呢
一般纳税人劳务可以开3个点吗
老师我房租发票25年年底开的发票,但是26年的房租,在25年怎么做分录
朴老师,我公司通过公户打款给法人股东的私人帐号,该股东用款项去充单(付快递费),但是开不了发票,账上就一直挂着往来-股东欠款,这该怎么办呢?
第一行填成本费用的贷方累计数,包括工资,社保,公积金,交易经费等 第二行填应付职工薪酬的借方累计数,仅工资 老师,季报企税这么填对吗?
2016年成立的公司。2024年地址变更,换了一新的营业执照,营业执照注册资本3000万,嗯,到现在实缴了2000万,请问那1000万什么时候实缴完毕?公司章程什么时候用修改吗?如果不修改改的话可以吗?实务当中都是如何操作的?
老师,我想问一下,营业账簿印花税本年没增加额,税局也没给核定,我用申0申报吗?
老师,2022年有1860元制造费用一直挂着,忘记结转了。现在应该怎么分录?
请问第四季度印花税多缴税费,应该如何处理?已经划款并开具完税证明了。
老师,供应商有11-1月份的两万多块钱的发票没有开给我们,现在跨年了,还能入账吗?
老师,认真看我的问题,购货方发票之前已作申请红字信息表,税务局已将税款进行冲减,相当于这张发票税款没抵扣了
现在开了红字,我是问我还需要作什么处理,进项税额转出那不是我重再交一次税吗
如果是之前贵公司账面这部分进项税金并没有计入,那即使收到了这个红字发票也不需要再账务处理了,但是需要将这个红字发票放在进项税金未抵扣的那张凭证后头,做为原始凭证附件
现在就电子税务局提示收到一张红字发票,说请做进一步处理,所以我现在只需要放在之前原发票后面即可对吧,电子税务局不用作处理,是这样吗
是的,前提是你确认这笔红字发票之前并没有入账。
这个蓝票已经入账抵扣了,后面发红字信息表的时候已经进行税款冲减,相当于没抵扣
就是发出红字信息表时已经补缴之前抵扣税款
那就可以,电子税务局贵公司不需要做处理。
销售一直未开具红字发票,后面由于销售方开发票系统转全电系统,看不到我们发出红字信息表,所以要我们撤销后重新发出,开红字
红字信息表如果要作废重开,如果未上传至税务系统,可以直接在开票系统中作废,无需到税务大厅处理。如果填错的红字发票信息表已经上传成功,则需要准备相关资料到当地的办税服务厅,提交撤销已上传的红字发票信息表的申请后办理作废。
已经提交税务局申请撤销,税务局撤销后,购货方重新发出红字发票开具信息单
撤销后,你们就可以直接重新再开红字信息单。而且红字发票是对方开具,你们是购货方,就不用涉及到开红字发票了,对方开好之后你们因为之前账面没有抵扣这部分进项税金,那么也不需要做账务调整处理。