您好,我们这里也是开数电发票,目前还不能自动 带出进项转出。 填列附二第20行
我想问下,我是购买方11月发票已认证,12月退回销售方,销售方先申请的红字信息表后开负数发票,我方申请的红字信息表撤销,现在报税时我在表2的20栏填进项税额转出,申报时显示与红字信息表显示不符,那我在报税时,应该在哪里填写呢,红字发票不用认证吧
老师 请问一下我们是购买方 发生了销售退回 我们要给对方开红字信息表 但是对方当时给我们的发票是由税务局代开的 我这边填红字信息表的销售方是填对方的信息吗?
我想问,因为购买方已经抵扣进项发票,要开红字发票,是由购买方申请红字信息表,那个进项税额转出是你只要提交了信息表,报税的时候就会自动填吗
老师,对方5.4号抵扣了我方开具的增值税专用发票,5.10号业务终止了,5.11号我方开出了红字信息表?正常情况下,对方抵扣了,是对方开具红字信息表对吗?我方当时开具了红字信息表(我们以为只要我方能开具出红字信息表,对方就没有抵扣)实际对方已经抵扣了, 问,如果对方抵扣了,我方又开具出红字信息表,这样的情况下正数发票三联(第一次开具的)和红字信息表,和销项负数三联,这些是给对方会计还是给我
老师,请问数电开具的红字信息表,对方是销售方,我是购买方,对方开了红字信息表,我这边网上确认了,对方已按红字信息表开具红字发票。我这边申报增值税时这个进项税转出申报表不会自动带出,我要怎么填列?手动填写吗?应该填在哪一栏?
平均净资产和平均总资产的区别和计算公式?
@董孝彬老师,你好,请问在线吗
老师,我们企业是河北省的小规模建筑企业跨省在武汉市做建筑项目,我们已经提交跨区域涉税事项报告后,我们已经开出来发票了。预缴税费是要登录湖北省电子税务局办理吗?
公司注册资本100万,甲乙各占50%,都未实际出资,现在进行股权转让:甲将手中15%的股权转给A,收到750元,将10%转给B收到500元。乙将手中20%转给B,收到1000元,将30%转给C收到1500元都需要缴纳什么税,缴纳金额怎么计算
以公司名义购买一间11万公寓,可以所得税前一次扣除吗?
老师,快账软件里的日记账不是自动生成吗?怎么视频里还要录入呢?
老师工会经费为什么是非税收入呢
请问公司如何进行实缴
郭老师,前面做了应付账款已经付掉了,但是后面发现做错错了,应该是挂在其他应收款的,那现在怎么办?怎么能呢?把应付账款消掉,然后转到其他应收款
7月10日付息32万,7月15日付息30万,在一张报销单子上,这两笔可以填一张记账凭证吗,填凭证日期7月10日可以吗,还是7月15日填凭证?
老师,红字信息表是对方开的,也填到20行吗?能不能填其他(最后一行)?
您好,我的表是不是跟您不一样呀,我其他在33行,这里是待抵扣进项税
我说的其他是指“其他进项转出的情况”,这一栏合适吗?系统会不会比对不通过?
您好,这一栏不合适的,有对应栏次就不用填在其他里