借应交税费应交增值税销项10458.51, 应交税费应交增值税转出未交增值税542.92, 贷应交税费应交增值税进项26888.38 应交税费应交增值税转出未交增值税,即征即退需要缴纳的。 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税 留底的,再转出未交增值税借方余额。

老师 ,1、我做账的时候就是总得销项税额-进项税额=应缴纳34965.33,计提附加税2097.92 2、 现在申报纳税的时候,因为要享受即征即退政策,在主表会把硬件收入和软件收入分开填,结果成了上面截图那样,硬件销项税额146766.71,进项税额219038.74=期末留底税额72272.03元。请问这个怎么处理?账上我已经做月末结转了,还需要做什么账务处理吗?
老师,我们公司是制造业公司,8月份发生有即征即退业务,是嵌入式软件的,然后我再申报8月份增值税时,按照分摊比例算出来的结果是,申报表一般项目,出现进项大于销项,有133万的留抵税,即征即退项目要交增值税160万,现在我有以下几个问题点,1.这个133万的留抵税我可以申请退税吗?2.如果我申请留抵税退税的话,后面我还能在申请160万的即征即退项目的退税吗?3如果我不申请进项留抵退税,我想抵9月份的销项税的话,可以抵吗,抵了之后可以申请即征即退项目的税吗
老师您好,请问刚和前任会计交接完,前任会计提供的8月期末科目余额表中,销项税额、进项税额、进项税额转出,都有余额;我查了8月份的增值税报表,显示期末留底税额是0,那么我是不是需要调账,先做一个分录把8月期末的这些销项、进项、进项税额转出,全部结平?蟹蟹
请问一下老师,一般纳税人一般计税的,12月的增值税(销项和进项)我最后都归结在未交增值税里,12月之前简易计税的,没有销项进项的,直接做未交增值税的,但是很久以前报表上有留底税额,中级经过了2个会计的,也不知道这个留底税额怎么来的,现在是12月的2000多的税从留底税额扣了,不需要交税,就没有付款去向,我账怎么做啊
老师请问,八月份,我们总共的销项税是36250.44,其中一般项目是25791.93,即征即退软件部分是10458.51 进项税额26888.38,其中一般项目是26334.85,软件部分是553.53 有个留底税额542.92,请问这个留底税额在账面上怎么体现,结转应交税费分录怎么写
老师,年终奖当月发放什么时候交个税
收到自然人代开的发票企业必须代扣代缴个税吗?
外购产品送客户视同销售,视同销售的增值税如何确定,产品采购成本1万元开具普票
按季度缴纳房产税,金额不大,是否可以在交款的时候同时计提
老师上个月的留底税额在哪里可以看出
老师我每月发1万的工资 然后附加扣除有3100 那一年下来需要缴纳多少个税呢 然后要是以奖金方式方呢 哪个税交的更少呢
公司付一笔500万的费用,按照权责发生制,25年9-12月计入期间费用87万,在26年1月收到三张发票各50万,合计150万。那25年的那笔分录里后边附发票吗?福多少合适?
老师,从一个公司转另一个公司的股权到其他公司,需要交印花税和企业所得税,企业所得税是按5%交的吗300万以内
23年6月购入一台车,截止2025年12月只计提折旧12个月的费用……那从今年开始每个月都计提折旧,那以前没计提的怎么办?
怎么撤销1月份勾选的发票,我要重新勾选
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。