借应交税费应交增值税销项10458.51, 应交税费应交增值税转出未交增值税542.92, 贷应交税费应交增值税进项26888.38 应交税费应交增值税转出未交增值税,即征即退需要缴纳的。 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税 留底的,再转出未交增值税借方余额。

老师 ,1、我做账的时候就是总得销项税额-进项税额=应缴纳34965.33,计提附加税2097.92 2、 现在申报纳税的时候,因为要享受即征即退政策,在主表会把硬件收入和软件收入分开填,结果成了上面截图那样,硬件销项税额146766.71,进项税额219038.74=期末留底税额72272.03元。请问这个怎么处理?账上我已经做月末结转了,还需要做什么账务处理吗?
老师,我们公司是制造业公司,8月份发生有即征即退业务,是嵌入式软件的,然后我再申报8月份增值税时,按照分摊比例算出来的结果是,申报表一般项目,出现进项大于销项,有133万的留抵税,即征即退项目要交增值税160万,现在我有以下几个问题点,1.这个133万的留抵税我可以申请退税吗?2.如果我申请留抵税退税的话,后面我还能在申请160万的即征即退项目的退税吗?3如果我不申请进项留抵退税,我想抵9月份的销项税的话,可以抵吗,抵了之后可以申请即征即退项目的税吗
老师您好,请问刚和前任会计交接完,前任会计提供的8月期末科目余额表中,销项税额、进项税额、进项税额转出,都有余额;我查了8月份的增值税报表,显示期末留底税额是0,那么我是不是需要调账,先做一个分录把8月期末的这些销项、进项、进项税额转出,全部结平?蟹蟹
请问一下老师,一般纳税人一般计税的,12月的增值税(销项和进项)我最后都归结在未交增值税里,12月之前简易计税的,没有销项进项的,直接做未交增值税的,但是很久以前报表上有留底税额,中级经过了2个会计的,也不知道这个留底税额怎么来的,现在是12月的2000多的税从留底税额扣了,不需要交税,就没有付款去向,我账怎么做啊
老师请问,八月份,我们总共的销项税是36250.44,其中一般项目是25791.93,即征即退软件部分是10458.51 进项税额26888.38,其中一般项目是26334.85,软件部分是553.53 有个留底税额542.92,请问这个留底税额在账面上怎么体现,结转应交税费分录怎么写
企业租用农民农用地用于种植玉米,农民取得的租地收入需要缴纳个人所得税吗?
甲公司粮食购销企业销售价款由业务部门订价、财务部门提供相关数据、由业务部门计算定价?
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接!老师24以前的发票,在25年做了账,小企业会计准则做的是利润分配–未分配利润,影响的是以前的利润,25年汇算不用管,没有影响到25年;2:2024年以前的发票,如果在25年做账直接做的成本或者费用,那么25年汇算就要调增
你好老师小规模纳税人年终会算清缴25年的工资多计提了一个月的 工会经费多计提了一个季度 核算清缴工资核算这栏怎么填实际发放工资是 60920元多计提了74820元账面 工会经费实际缴纳1380.4多计提了1728.4元账面上怎么填写核算清缴怎么操作
23年的工资表有银行流水做到24年去了怎么办
外贸出口企业,在单一窗口导出xml的报关单明细导入到离线系统解压导出excel,但是导出的报关单明细excel里面没有抵运国、境外收货人信息,这是为什么?我们是委托报关的
卖车发票开得多 上完牌了 发票不能改了 钱也给了 后续用银行存款将多这边钱返给客户了 怎么做账 将进项税额转出 冲成本 分录应该怎么做
老师,房产税~从租计征逾期申报怎么补申报
老师,集团公司,母公司,子公司,分公司,都是啥意思?不懂?
老师请问一下房东要我们自己去代开房租发票,我们能在网上开吗?在哪里开,以谁的身份开
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。