你好 你开出去的13万发票什么业务的

工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
是现代服务*信息技术服务*信息费,短剧投资的分红
你好,推广服务不合理, 工资或是劳务费,或者是技术服务,这些都可以做成本。
哪方面的技术服务会比较合理呢
信息技术服务 和你开的一样。
如果是使用灵活用工,让那些博主帮我们做短剧的推广不合理吗?
你好,那就是劳务费。
下游进项金额大概多少会比较合理呢 怎么做账跟交企业所得税呢
一般毛利润30%左右 所得税税负1%左右
可以举个例子吗谢谢老师
收入-成本)/收入,这个是毛利润。 缴纳的企业所得税/不含税的收入=所得税税负
老师,比如,我们开出去13万的信息技术服务专票,这个基础上,成本是我们二次承包给下游灵活用工平台取得9万的信息技术服务专票,和2万元的员工报销跟工资起社保公积金发放。这种合理吗?还是可以把9万直接归还法人借款跟发放员工的工资报销呢?这种怎么做账呢
你好,第一种,合理, 第二种:借款。这个抵扣不了你的成本。
抵扣不了成本就得多交企业所得税是吗老师
对的是的对的是的。
好的老师 麻烦把我们这个记录删除吧谢谢
第一种情况具体应该怎么做账呢老师
借主营业务成本,贷银行存款9万, 借主营业务成本工资社保等 贷应付职工薪酬,工资社保等2万
你好,你需要评价了之后删除。
取得的进项税金直接在主营业务成本里去做账是吗老师 麻烦问答结束后删除记录谢谢
如果他给你开的专票,你是一般纳税人, 借主营业务成本 应交税费,应交增值税,进项 贷,银行存款9万 其他的都是加税合计一块做主营业务成本