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老师,我申报增值税时,销项服务费发票默认是免税项目,但是实际上并没有免税啊

2024-09-14 17:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-14 17:59

这可能是因为系统默认设置。你得在申报时手动选择正确的税率。建议检查发票信息和相关税收政策,确保填写正确。如有疑问,可咨询专业财税顾问。

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快账用户2175 追问 2024-09-14 18:04

您帮我看下,这个表的服务费是默认填写的

您帮我看下,这个表的服务费是默认填写的
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齐红老师 解答 2024-09-14 18:06

通常情况下,表中信息应与实际情况相符。如果服务费被错误标记为免税,需核对是否符合免税条件。不符合时,应更正为适用税率。若操作有困难,建议联系税务局或专业会计人员协助处理。

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快账用户2175 追问 2024-09-14 18:17

这个表右边的实际扣除金额,需要写免除的增值税额吗

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快账用户2175 追问 2024-09-14 18:18

我就是找你们老师答疑的,你让我找会计人员协助

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齐红老师 解答 2024-09-14 18:20

实际扣除金额通常是指能从应纳税额中减除的部分。对于免除的增值税,如果这部分确实不需要缴纳增值税,那么在扣除项中填写即可。如果有具体填写要求或疑问,最好直接询问会计人员或税务局,确保操作准确无误。

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齐红老师 解答 2024-09-14 18:21

实际扣除金额是指可以从应缴税额中减去的部分,包括免征的增值税。如果服务费确实免征增值税,在扣除项中填写“免征增值税额”即可。若有填写细节上的疑问,直接咨询会计人员或税务局最准确。

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这可能是因为系统默认设置。你得在申报时手动选择正确的税率。建议检查发票信息和相关税收政策,确保填写正确。如有疑问,可咨询专业财税顾问。
2024-09-14
您好,这张图片只是减免情况表,您的公式没有问题,需要看主表是否有减免
2020-01-12
申报的时候,要把发票改为免抵退
2022-01-11
你好 没有应交税费 主表是不填写的 
2020-12-03
同学,你好 开免税的
2022-09-04
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