这可能是因为系统默认设置。你得在申报时手动选择正确的税率。建议检查发票信息和相关税收政策,确保填写正确。如有疑问,可咨询专业财税顾问。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    我看了这个月的增值税是销项-进项-加计,可是申报表这上面还填写了280,可是金额上没有体现减免啊,实际上这个月的增值税不应该是销项-进项-加计-减免吗
我司上个月有金税盘服务费280可以减免,但是当时销项小于进项没有抵减,我这月填了主表23行和附表4,减免280,但是申报没过,显示(本期实际抵减税额合计0.00不等于《增值税及附加税费申报表(适用于增值税一般纳税人)》23行本期应纳税减征额一般项目本月280.00加即征即退项目本月0.00之和。)是什么原因
老师,增值税上有一部分特定减免项目,上面免增值税的,是意味着我们开票就要开免税的吗,还是按实际税率来
老师好!有几张进项发票,目前没有销项业务,我先入账了,入待认证进项税额,但是申报印花税的时候,显示和增值税报表不符,因为我增值税里进项金额没有加这几张发票,印花税按照实际缴纳的,我该如何调整
老师,我申报增值税时,销项服务费发票默认是免税项目,但是实际上并没有免税啊
                老师,公司买实物黄金,需要怎么做账啊,还要交税吗?卖出的时候怎么处理
请问老师,个人开网店,怎样合理避税呢
请问老师,个人开网店,怎样合理避税呢
超市业务 会员抖音充值都是t+5,5天后到账,预存会员卡时,借 应收账款 贷 预收账款 。 5天后到账时 借 银行存款 贷 主营业务收入-抖音收入 应收账款还用冲销吗?这样做分录对吗?
之前在别的公司里交过社保。专项扣除都有的。
老师你好!我想问一下,员工他填写了子女教育房贷。我这边报个税。专项附加扣除信息采集里面什么都没有。这个是什么问题啊?
一家小规模公司 行业性质是房开中介服务的 就是9月底开了一张四千多的发票 开错了又没有冲红 十月份才冲红 当时季报的时候 报了增值税和企业所得税申报 因为没有看到要报的印花税需要的报表 就没有申报 税务也发短信了 但是现在网上增加印花税 采集数据采集不了 怎么办
您好老师,我想问一下,建筑业收入和成本费用我应该都记到什么科目里,这个是内账,流水账
第二题选67万怎么计算的
我们是白酒公司的代理商,目前在我们这里上班的业务员工资都是由白酒总公司发的工资,我们代理商需要给这些业务员申报个税吗?
您帮我看下,这个表的服务费是默认填写的
通常情况下,表中信息应与实际情况相符。如果服务费被错误标记为免税,需核对是否符合免税条件。不符合时,应更正为适用税率。若操作有困难,建议联系税务局或专业会计人员协助处理。
这个表右边的实际扣除金额,需要写免除的增值税额吗
我就是找你们老师答疑的,你让我找会计人员协助
实际扣除金额通常是指能从应纳税额中减除的部分。对于免除的增值税,如果这部分确实不需要缴纳增值税,那么在扣除项中填写即可。如果有具体填写要求或疑问,最好直接询问会计人员或税务局,确保操作准确无误。
实际扣除金额是指可以从应缴税额中减去的部分,包括免征的增值税。如果服务费确实免征增值税,在扣除项中填写“免征增值税额”即可。若有填写细节上的疑问,直接咨询会计人员或税务局最准确。