这可能是因为系统默认设置。你得在申报时手动选择正确的税率。建议检查发票信息和相关税收政策,确保填写正确。如有疑问,可咨询专业财税顾问。
我看了这个月的增值税是销项-进项-加计,可是申报表这上面还填写了280,可是金额上没有体现减免啊,实际上这个月的增值税不应该是销项-进项-加计-减免吗
我司上个月有金税盘服务费280可以减免,但是当时销项小于进项没有抵减,我这月填了主表23行和附表4,减免280,但是申报没过,显示(本期实际抵减税额合计0.00不等于《增值税及附加税费申报表(适用于增值税一般纳税人)》23行本期应纳税减征额一般项目本月280.00加即征即退项目本月0.00之和。)是什么原因
老师,增值税上有一部分特定减免项目,上面免增值税的,是意味着我们开票就要开免税的吗,还是按实际税率来
老师好!有几张进项发票,目前没有销项业务,我先入账了,入待认证进项税额,但是申报印花税的时候,显示和增值税报表不符,因为我增值税里进项金额没有加这几张发票,印花税按照实际缴纳的,我该如何调整
老师,我申报增值税时,销项服务费发票默认是免税项目,但是实际上并没有免税啊
老师您好我现在企业注销有几个问题想问下:1、未分配利润是不是已经交过企业所得税的净利润累计下来的?股东分红按照这个缴纳分红稅,自然人股东按投资比例的20%缴纳?2、实收资本40万,这个是怎么还给股东,还的时候还交税吗?
老师你好,电商行业发生退货退款,供应商那边扣除一部门产品的折旧费,这个怎么让对方开发票
产权比率与权益乘数的关系与区别?
某公司先预收一整年租户的租金,进预收账款,按月确认收入,因为租户半年没有缴水电费,租金抵扣了水电费,现在预收账款的余额为借方,请问还可以按月确认收入吗
你好老师,员工报销,买了95元的东西,对方开票开了100元,想报销95元可以吗?票多开了,没有花那么多
老师,制造业,员工的工资大部份是计件,有一部分计时,有材料出入库,没有成品出入库,只有成品出入库的台账,有BOM,但是BOM里的名称跟仓库的材料名称不一致,一个成品要进行几道工序,这种情况,怎么算出准确的成本呢
老师,什么是侵占和挪用?
老师,这个题第三个选项为什么不选
费用报销的时候,比如冲办公话费,要冲100元话费,但是有1元优惠券,实际付了99元,发票开出来还是100,报销的时候按哪个报呢?99还是100呢?
老师。长期股权投资内部交易什么时候调增折旧利润,什么时候调减折旧利润?
您帮我看下,这个表的服务费是默认填写的
通常情况下,表中信息应与实际情况相符。如果服务费被错误标记为免税,需核对是否符合免税条件。不符合时,应更正为适用税率。若操作有困难,建议联系税务局或专业会计人员协助处理。
这个表右边的实际扣除金额,需要写免除的增值税额吗
我就是找你们老师答疑的,你让我找会计人员协助
实际扣除金额通常是指能从应纳税额中减除的部分。对于免除的增值税,如果这部分确实不需要缴纳增值税,那么在扣除项中填写即可。如果有具体填写要求或疑问,最好直接询问会计人员或税务局,确保操作准确无误。
实际扣除金额是指可以从应缴税额中减去的部分,包括免征的增值税。如果服务费确实免征增值税,在扣除项中填写“免征增值税额”即可。若有填写细节上的疑问,直接咨询会计人员或税务局最准确。