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原设备10万,我们实际支付供应商买设备8万,还有2万是供应商因我们上年销售得力,返利2万抵消,但对方开了10万的发票。这个2万差额怎么做账,后续我们也不会付

2024-09-19 10:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-19 10:39

你好,这个建议你简单的计记入营业外收入。 其实按照规范的做法是应该做其他业务收入,然后交增值税这些。

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快账用户4862 追问 2024-09-19 10:52

记营业外收入会不会被查? 如果记其他业务收入那这个税率又是多少?

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齐红老师 解答 2024-09-19 10:53

你好,这个你可以当做剩余的部分不用付了,计入营业外收入。 你如果当做是帮他销售,提供销售服务就是6%。

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你好,这个建议你简单的计记入营业外收入。 其实按照规范的做法是应该做其他业务收入,然后交增值税这些。
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