同学你好 对的 是这样

老师你好,我想问一下,如果说公司产生费用了,但是这个费用没有开发票,是不是即便在公司上入账走账了,到最后到年底的汇算的时候要把它调增,要交税啊
我想问一下公司做了常规年审,没有做税审,那所得税汇算清缴的时候,如果有需要纳税调增的,是不是就是正常自己段调增啊啊,应该和普通年审的数据无关吧?
今年所得税汇算,因为,我公司去年有预交的所得税没有用完。为了避免退税,调增了成本。之前账面上留下的预交过的所得税调增后成本本年不能再用了,所以需要结平账户: 小企业会计准则,会计分录:借:未分配利润 贷:应交税费一企业所得税: 想问老师:本月利润表净利润正好差(调增成本后减掉的那个所得税金额),需要调表吗?
老师,我想咨询一下,就是公司有100万的费用,没有发票,是从公户取得现金,累计下来现在大概有100万了,现在我是弄不到发票,然后钱我也付出去了,我现在能直接入账入费用,回头汇算清缴的时候把这些无票收入调增,这样除了还有风险吗?可以吗
您好,老师,我想咨询一下,如果没有票的成本费用汇算时候利润调增了,就是所得税正常上,账就从公司走出去了是吗?