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老师兄弟公司 员工帮忙给我们公司技术支持,在我们公司报销差旅费,怎么走账合适?

2024-09-21 15:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-21 15:30

兄弟公司员工提供技术支持,报销差旅费时,应通过服务采购流程处理。先由兄弟公司开具服务发票,你们公司按发票金额支付,计入相关费用科目,如“技术服务费”。确保发票信息准确,符合税法规定。

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快账用户3511 追问 2024-09-21 15:39

老师 我可能没说清楚,兄弟公司员工在我们公司报销差旅费 ,他是代我们公司出差去技术维修,这个差旅费我直接转给他觉得不合适,他不是我们公司员工,所以想问下 这笔报账怎么走

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齐红老师 解答 2024-09-21 15:41

理解了,这种情况下,你可以先将费用转账给兄弟公司,然后由他们再支付给员工。首先,确认出差任务与费用标准。接着,让兄弟公司开具差旅费发票给你们公司。最后,你们公司根据发票支付,并做好内部报销流程,确保合规。这样既解决了实际问题,也遵循了财务制度。

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兄弟公司员工提供技术支持,报销差旅费时,应通过服务采购流程处理。先由兄弟公司开具服务发票,你们公司按发票金额支付,计入相关费用科目,如“技术服务费”。确保发票信息准确,符合税法规定。
2024-09-21
你好,你们开发票给兄弟公司补?
2021-12-25
这个不属于公司的员工,报销款属于招待费,不能抵扣进项税。
2020-08-14
你好,对方给你们开发票的吗?
2021-06-01
你好不可以的,不是单位的职工,不可以有差旅费。
2021-11-12
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