兄弟公司员工提供技术支持,报销差旅费时,应通过服务采购流程处理。先由兄弟公司开具服务发票,你们公司按发票金额支付,计入相关费用科目,如“技术服务费”。确保发票信息准确,符合税法规定。

老师我们公司有一笔差旅发票,注明了旅客身份信息,但是该旅客没有跟我们公司签订合同,是区域内另外一家兄弟公司的员工,只是因为是协同处理我们这边的失误,故在我们公司报销差旅费,这种可用于抵扣差旅进项吗?
老师,我们公司有一部分员工,他的劳动合同之类的相关手续在另一家公司,但是又要求差旅费报销从我们这里走,那我这给记到差旅费里合适吗?
老师您好:我公司和b公司签的技术服务合同 我公司员工到b公司做技术指导 然后对方支付给我们服务费,我公司收到后 再全额发给员工 这个怎么做账呢老师 是计入出差补贴还是工资呢
老师好,股东的员工帮我们做事,差旅费是否可以直接在我们公司给于报销
老师兄弟公司 员工帮忙给我们公司技术支持,在我们公司报销差旅费,怎么走账合适?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目
25年的年终奖是26年2月份发放的,个税申报所属期可以放在26年1月份吗
老师您好,请问新增值税法,关于简易计税,并未提到商品混凝土,但同时又未说明之前财税〔2014〕57号:将上述征收率由6%调整为3%作废,请问目前开具商品混凝土发票应该选择何种税率
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
老师 我可能没说清楚,兄弟公司员工在我们公司报销差旅费 ,他是代我们公司出差去技术维修,这个差旅费我直接转给他觉得不合适,他不是我们公司员工,所以想问下 这笔报账怎么走
理解了,这种情况下,你可以先将费用转账给兄弟公司,然后由他们再支付给员工。首先,确认出差任务与费用标准。接着,让兄弟公司开具差旅费发票给你们公司。最后,你们公司根据发票支付,并做好内部报销流程,确保合规。这样既解决了实际问题,也遵循了财务制度。