兄弟公司员工提供技术支持,报销差旅费时,应通过服务采购流程处理。先由兄弟公司开具服务发票,你们公司按发票金额支付,计入相关费用科目,如“技术服务费”。确保发票信息准确,符合税法规定。

老师我们公司有一笔差旅发票,注明了旅客身份信息,但是该旅客没有跟我们公司签订合同,是区域内另外一家兄弟公司的员工,只是因为是协同处理我们这边的失误,故在我们公司报销差旅费,这种可用于抵扣差旅进项吗?
老师,我们公司有一部分员工,他的劳动合同之类的相关手续在另一家公司,但是又要求差旅费报销从我们这里走,那我这给记到差旅费里合适吗?
老师您好:我公司和b公司签的技术服务合同 我公司员工到b公司做技术指导 然后对方支付给我们服务费,我公司收到后 再全额发给员工 这个怎么做账呢老师 是计入出差补贴还是工资呢
老师好,股东的员工帮我们做事,差旅费是否可以直接在我们公司给于报销
老师兄弟公司 员工帮忙给我们公司技术支持,在我们公司报销差旅费,怎么走账合适?
老师,为什么主营业务成本增加,库存商品就减少呢
员工报销的广告费,报销金额是174,发票开的是273,可以吗?需要重新开具吗
老师,个人去给公司加油,抬头开的是公司名称,电子发票注明是普通发票,税率是13%,请问一下这个是专票还是普票,可以抵增值税吗?
老师,请问内账的收入是不是按收到钱就确认收入,付出去的材料款不管有没有收到发票就算成本?
老师,给认证机构报销的车票进进哪个科目及明细科目
请问工资是现金发放,1月工资当月发放,在2月申报个税,如果是用银行发放,1月工资在2月份发,所属期是2月份,申报月份是就是3月份,那2月份在申报1月份个税时是不是就是0先申报
建筑公司和物业公司从营业执看没有关联关系独立法人,但是实际属于同一老板实际管理,建筑公司交社保,老板安排到物业公司上班发工资,这一操作该如何走手续呢
老师,包装材料出库怎么做账
老师好,外销企业,首次退税,税局上门核查(注册地址是借用的地址)。请问老师,我们要准备什么材料?要注意些什么?
老师好,公司租会计家的房子办公,会计可以去税务局代开租赁发票吗?一年房租18000,税钱是多少呢
老师 我可能没说清楚,兄弟公司员工在我们公司报销差旅费 ,他是代我们公司出差去技术维修,这个差旅费我直接转给他觉得不合适,他不是我们公司员工,所以想问下 这笔报账怎么走
理解了,这种情况下,你可以先将费用转账给兄弟公司,然后由他们再支付给员工。首先,确认出差任务与费用标准。接着,让兄弟公司开具差旅费发票给你们公司。最后,你们公司根据发票支付,并做好内部报销流程,确保合规。这样既解决了实际问题,也遵循了财务制度。