业务发生了 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本、 贷应付职工薪酬、工资等。

我们是建筑公司,业主要把一笔工程款转到我们公司,然后我们再把这笔款转给挂靠我们名下的公司,这笔是实际上是挂靠我们公司的款,这样做可以吗?会有什么风险吗
老师,我们是建筑企业,这笔实际是挂靠我们公司方的业务,但是业主打款给我们,我们再打给挂靠公司,,然后挂靠公司开给我们劳务费,这样做可以吗?怎么做分录呢
老师,我们是建筑公司挂靠方,被挂靠方收我们的管理费,财务费,所得税怎么做分录呢
老师,我们挂靠在其它公司的建筑项目,现在被挂靠方让我们做税务筹划,这是什么意思
你好,我们是煤矿企业井下施工建设期,我们挂靠了一个建筑公司,我们和建筑公司签订了我方购买原材料替建筑公司付款那么原材料到了的时候我们怎样做会计分录?感谢回答
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
科目用的是主营业务收入?
你好对的 是这么做的
老师,那我们公司支付了一笔劳务费,农民工工资,算我们公司的成本,用的什么科目?
做了收入的做主营业务成本 没有做收入的做工程施工 确认收货之后,转到属于业务成本
用的科目是工程施工而不是生产成本工资这个科目?麻烦老师了
你好,生产成本和工程施工都可以的,因为小企业会计准则有没有工程施工的,所以他有生产成本也合理呀,没有问题呀,
那么究竟用生产成本还是工程施工,麻烦老师了,我这几个科目都搞混淆了
借工程施工或者生产成本 贷应付职工薪酬 借主营业务成本带工程施工 哪个都可以