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老师,我们是建筑公司挂靠方,被挂靠方收我们的管理费,财务费,所得税怎么做分录呢

2022-10-26 17:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-26 17:04

同学你好 这个不单独做账的,如果单独收你钱你可以先挂往来的 还是按照正常的业务来做收入结转成本

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快账用户3765 追问 2022-10-26 17:09

没有看懂,我们是做内账。被挂靠方由他们的名义建立的属于我们公司用于采购材料及收付进度款账户。所得税,挂靠费,财务费就是从打入这个账户的进度款中付到他们总包方的公司账户。内账分录应该怎么写呢?因为

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齐红老师 解答 2022-10-26 17:15

同学你好 内账的话计入成本就可以了

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同学你好 这个不单独做账的,如果单独收你钱你可以先挂往来的 还是按照正常的业务来做收入结转成本
2022-10-26
你好,这个一般被挂告方当做成本入账。
2023-05-23
你好,同学。 你是要开票给资质方,他以支付成本 的形式支付给这个挂靠人的。
2020-12-31
那你们收到发票计入成本就可以了
2023-06-20
您好 建筑公司很多这样操作的 账上跟自己单位项目一样 对应结转收入 确认成本
2022-06-23
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