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老师,我们是外贸出口企业,就是有两单CNF的报关单出现了一下问题 收汇金额和做账金额都是300美金(2100元),报关单总价是FOB价200美金(1400元),开票金额200美金 做账分录是借:应收2100元 贷:主营业务收入 1400(开票金额),其他应付款-运费(代收代付)700元 后边我多申报了100美金,这样报关金额和收汇金额就平了,但是账上应收就又挂了100美金,这样有办法处理吗?该怎么处理呢?

2024-09-23 10:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-23 10:17

以下是处理这种情况的方法: 一、分析问题 出现差异的原因是多申报了 100 美金,导致应收账款多挂了 100 美金。需要调整账目,使其与实际情况相符。 二、处理方法 1. 冲减多申报的部分: - 借:主营业务收入 100 美金对应的人民币金额(假设汇率为 7,则为 700 元) - 贷:应收账款 700 元 2. 调整其他应付款-运费(代收代付): - 如果运费确实与多申报的部分有关,且需要调整运费的核算,可以根据实际情况调整其他应付款-运费的金额。 - 例如,如果多申报的部分中有一部分是运费的错误计算,可以冲减其他应付款-运费: - 借:其他应付款-运费(调整金额) - 贷:应收账款(调整金额) 3. 调整后核对账目: - 调整完成后,核对应收账款、主营业务收入和其他应付款等科目的余额,确保账目的准确性。

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快账用户1687 追问 2024-09-23 10:25

老师,冲减多申报的部分我懂了,不过我发票开的含这100美金怎么办

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齐红老师 解答 2024-09-23 10:25

你冲出来之只能能后期

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快账用户1687 追问 2024-09-23 10:27

把我可以在这个月少开对应部分的发票来平掉吗

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齐红老师 解答 2024-09-23 10:28

这个操作也是可以的,金额本来也不大

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快账用户1687 追问 2024-09-23 10:30

具体的就是有一张报关单是800美金,正确的就是要开800美金的销项,现在我只开700美金的销项这样对吗

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齐红老师 解答 2024-09-23 10:31

你换算为FOB后如果是800就按照800开

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快账用户1687 追问 2024-09-23 10:32

那如何少开对应部分的呢

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齐红老师 解答 2024-09-23 10:33

你换算后的美金是多少?税务局看这个金额得开局发票

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