您好,只要实际申报了就没事
老师问一下我上个月申报了无票收入这个月又补开了无票收入会不会对我累计收入有影响
老师,我们这月开票29万,但是含无票收入有40万,请问会影响到我们开票的季度30万限额吗?
老师,我们这季开票29万,但是含无票收入有40万,请问会影响到我们开票的季度30万限额吗?
老师,小规模公司,无票收入报的多有影响吗?会出预警吗
老师,无票收入申报金额40多万,会有影响吗?
汇算清缴退税怎么做分录
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月
老师,季报的工会经费是根据哪些数为依据?
企业销售农机给个人缴纳印花税吗
老师您好!刚接别人的账,上个季度3月份开了一张建筑服务专票3%税率(简易计税)原做账为:借应收账款20000 贷 主营业务收入19417.48 贷 应交税费-应交增值税(进项税)582.52 看她3月份账没有计提增值税和附加税。但是第二季度4月份已经缴纳了这笔税费,收到交税回单后,我要怎么做平这笔账?谢谢!
是实际的,但存在时间差,以前年度漏申报的
只要申报了就没事