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老师我们1月份开票873848.84.销项税额为7215.26,2月份把1月份开的这张红冲了,重新开了一张87381.72.销项税额为7215.2月份的销项税就成了-0.26.这个-0.26要怎么处理呢

2024-09-23 17:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-23 17:30

这个-0.26的销项税表示红冲时多扣的税,应调整到下月或作为其他业务的进项税。具体操作需遵循税局规定,可能计入下月申报或特殊处理。建议核对税法细则执行。

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快账用户1470 追问 2024-09-23 17:34

要怎么做账

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快账用户1470 追问 2024-09-23 17:35

但是2月申报表上没有抵减掉,直接忽略了

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齐红老师 解答 2024-09-23 17:37

这种情况需要调整账目: 1. 记录红冲时的多扣税额。 2. 下月申报时,将这-0.26作为进项税处理。 3. 更新会计分录,确保账面准确反映税项变动。如有疑问,建议咨询专业会计或税局。

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齐红老师 解答 2024-09-23 17:39

这种情况需要调整账目: 1. 做一笔冲减销项税的分录,确认多扣税额。 2. 下月申报时,做一笔增加进项税的分录,抵消多扣。 3. 保持账务准确,避免重复税项。如有疑问,建议咨询专业人士。

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快账用户1470 追问 2024-09-23 17:41

老师是不是这样做 借:应交税费-销项税-0.26 贷:营业外收入 -0.26

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齐红老师 解答 2024-09-23 17:44

不是这样的。正确的做法应该是: 借:应交税费-销项税-已交税金 0.26 贷:应交税费-销项税-原记录 0.26 然后在下个月的申报中,再做相反的分录进行抵扣。这样能正确反映税项变动。如有其他疑问,建议咨询专业人士。

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快账用户1470 追问 2024-09-23 17:48

下月没抵扣要怎么处理,这个是2月份的了,下月直接没抵扣申报表上没做处理

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齐红老师 解答 2024-09-23 17:49

对于未抵扣的-0.26销项税额,应视具体情况处理: 1. 调整下月申报:在3月申报时,通过调整分录,将这笔金额视为当期的进项税额。 2. 账务调整:在财务系统中,做一笔借记应交税费(销项税),贷记其他相关科目(如预付税金)的分录。 3. 税务咨询:若不清楚具体规则,建议咨询当地税务局或专业会计师,确保合规操作。 重要的是保持账务与税务申报的一致性与准确性。如有疑问,务必及时咨询专业人士。

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快账用户1470 追问 2024-09-23 17:50

申报表系统上也带不出来这个0.26

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齐红老师 解答 2024-09-23 17:52

如果申报表系统无法自动显示这0.26的调整,你可以尝试以下方法: 1. 手动输入:在“进项税额”或其他相应栏目中手动添加这笔调整。 2. 备注说明:在报表备注或说明部分,详细记录这0.26的调整原因和过程。 3. 咨询支持:联系税局或申报表系统的技术支持,询问是否需要特殊处理或提交额外文件。 4. 专业意见:寻求会计师或税务顾问的帮助,确保符合法规要求。 记得每次调整都需要有充分的理由和证据支持,以保证合规性和透明度。如果不确定操作,最好咨询专业人士。

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快账用户1470 追问 2024-09-23 17:55

老师具体要怎么写分录,3月份不进行处理,以后也不处理的,税局直接忽略了只是账上一直挂着应交税费-应交销项税-0.26

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齐红老师 解答 2024-09-23 17:58

如果不打算在3月份或之后的期间处理,仅在账面上记录这笔差异,分录可以这样写: 借:应交税费-应交销项税-0.26 贷:其他应付款或其他相关科目 -0.26 这样在账面上明确记录了这个未处理的销项税余额。注意,这种操作可能会影响财务报表的准确性,并且可能会引发税务审查。强烈建议在财务处理和税务申报中保持合规性,除非有明确的税务规定允许这样做。如果有任何疑问,最好咨询专业人士。

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2024-09-23
你好 专票购买方认证了的话 那么购买方开红字信息表 做转出分录 。等着收到销售方红字发票后 做红冲分录处理
2020-04-16
你好,4月份咱有没有认证呢?
2023-07-19
把所有的发票正常入账,红冲的也要入账
2021-03-14
你好,可以抵减10月份的
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