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老师你好 9月报税8月税的时候重复报了一张发票税款,当时已扣,9之后9月将这张发票做了冲红,这笔税款抵9月份的增值税 那我现在该如何做账呢

2024-09-23 19:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-23 19:45

您好,8月税的时候重复报了一张发票税款在8月账套里有这个分录的话就在9月冲回这个个分录,

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快账用户9390 追问 2024-09-24 19:41

8月没有这笔分录 账是对的 是9月报税的时候多报了一张发票 然后又冲红了

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齐红老师 解答 2024-09-24 19:43

哦哦,那现在账和表是相符的呀,9月报了又红冲了,一正一负不影响我们的税金

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您好,8月税的时候重复报了一张发票税款在8月账套里有这个分录的话就在9月冲回这个个分录,
2024-09-23
您好!多报发票已扣税,冲红后,应调整会计分录。先冲减已记入成本费用的金额,再补记正确金额。具体操作需参考企业会计准则和税法规定。建议检查会计软件操作指南,确保调整准确无误。如有疑问,可咨询专业会计师或财务顾问。
2024-09-24
借银行存款,贷应应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税, 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交增值税进项转出 应付帐款 贷库存商品等
2023-10-03
您好,是的,纳税申报表红字蓝字相抵了
2024-01-13
同学你好 这个直接冲减了,不填写
2020-10-14
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