借:预付账款-高级账号,贷:银行存款。这样调整即可。

老师你,您好我在实际工作中因为之前有多付给对方249的预付款,所以在做分录的时候我把预付款做成了借方的-249,系统分录如下: 借:预付账款-249 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 但是后面我自己发现其实正确的分录应该为: 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249 现在的问题是我不知道该怎么调整这个分录了,因为预付账款是往来科目不应该用负数来表示,那我这个现在应该怎么调整呢?谢谢
你好,老师,我公司10月份买的材料,当时也付款了,货了到了,我录的借贷是这个样子录的,借应付账款。贷银行存款。但是11月份供应商才开发票过来给我,这个要怎么写借贷
老师,我是小规模,公司预付一笔钱,但是是员工垫付的,后来用公司公户打给这个员工,那么做账的时候摘要能体现预付款,个人垫付几个字吗?分录我写的借:预付账款,贷:银行存款
老师你好,公司需要买一个软件,但是目前给的只是定金。我分录写的是借 无形资产-预付账款 贷 银行存款对吗?还是说借 预付账款--某某软件?
老师你好!公司购买了一个账号,但是当时给的是定金,我写的分录是借 预付账款-高级账号 贷银行存款。但是现在把剩下的钱付清了,我该怎么写分录?
数字货币对公包兑回,怎么做会计分录
老师,我公司是研产销一体化的医疗器械生产厂家,我公司是一般纳税人,研发转产后的产品,借用给医院试用,有签订试用协议,试用结束后产品退回我公司,请问需要视同销售缴纳增值税吗?
老师,在财务软件里面增加科目的时候,有这个辅助项像往来科目,还有原材料这块这个辅助核算发挥什么作用啊?正常,我在搜索里面输入二级科目不是一样也可以查询到吗?
请问:2026年开始,公司是否有社保费和公积金可以抵扣增值税的优惠政策?
我们对公付款了,没有取得发票,想把往来平了,怎么平?
往年银行手续费没有申请开票,直接按照银行回单做财务费用的,现在补开专票的话 会计分录怎么做
商贸公司购进库存商品产生的快递费计入什么会计科目
A公司多次采买物料存放在B公司处加工,入库加工完工后,确认部分物料属非正常损失,物料存货是以加权平均计算,假设C物料加权平均后成本1元,共10个,要怎么算进项转出?
你好,我这个月记账凭证和附近放在一起装订的,一共有12本,但是其中第10本的515号凭证附件过多单独分为两册,那么我记账凭证封面的总册数是要写14册吗?两个附件册分别是13册和14册吗
请问老师,公司要注销了,收不回的账款、未折旧完的固定资产怎么处理?
那就是说我现在写的分录跟之前我付定金的时候写的分录是一样的,只是把金额改一下就行了?
对的,分录类型不变,只是根据实际支付的总金额调整借方和贷方的具体数额。
我有个问题,之前的定金叫预付款,现在给的剩下的钱也叫预付款?我有点不太明白,麻烦老师给我说一下
预付款是预先支付的款项,用于将来购买商品或服务。无论是首次支付的定金还是后续的尾款,只要这笔钱在交易发生前支付,都可称为预付款。所以,你支付定金时记为预付账款,后续支付尾款时,也是预付款的一部分,继续记入预付账款,直到全部款项支付完毕。
噢噢噢,明白了,我以为是开始付的那个才能写预付款呢。好的,谢谢老师!
不用谢,有任何疑问随时欢迎提问。理解会计分录确实需要时间,慢慢来,多实践就会更熟练。祝你学习进步!
刚在忙了,嗯嗯 好的谢谢老师的鼓励,一定会的
加油!遇到问题别急,一步步来,你一定能掌握好。有新的问题随时找我哦。祝你工作顺利!