你好,这个是不可以抵扣的。给自己喝的就是福利费,给外面的人喝的就入业务招待费。
老师们,我公司有人购买几万块钱的钱,对方开成了增值税专用发票,这个酒只是业务招待的,我们不经营也不代理,那么我咨询过这个发票要做认证抵扣进项转出,那我账务处理是按照普通发票入费用还是一样做价税分离入账呢?
招待客户的餐饮费,住宿费我都不可以取得专票,因为这是用于个人消费,不能抵扣进项。但是我有个问题,我招待客户时买的烟酒,水果食品,包括去一些消费场所消费,是不是都不能取得专票了?是不是也是因为是个人消费?是这样子理解吗?
一般纳税人,建筑公司,业务招待费的成本专票,这个月无销项没有开发票,这个分录的应交税费要不要做待抵扣进项税额,勾选平台上有记录可以勾选,我做账是直接做应交税费-应交增值税进项税额。还是应交税费-待抵扣进项税额?
老师早上好 请问下: 老板从国外回来,带了一堆小票:有餐费,购物,还有租车酒店。 我是把小额的餐费 租车 加油票 超市的购物票 会计科目都记“差旅费”。大额的餐费记业务招待。 买的东西,记一部分福利费,记一部分办公用品? 还是说放什么科目比较合适?
老师,这个分录 没看明白,向您请教一下 公司购买酒水用于送礼,借记销售费用-业务流程招待费和应交税金-销项税(进项税额),贷记存款和应交税金-销项税(销项税),这里是不是进项销项一借一贷就没有了,那也不涉及要交增值税了?买酒水的发票用来送礼和招待是不是也能开专票?
社保断交是不是得去社保那和医保那同时断交
一般纳税人卖二手车 二手车发票上写销售价格13万 但是没有税额 这种应该如何做账呢 卖车企业肯定得增值税啊
老师,主营零售批发业务,如果商铺要求开租赁发票,那要增加什么经营范围才能开租赁发票?
老师,您好 请问一下,我新注册了一家公司,注册资本是50万元,我现在在税务系统报印花税,税务系统里面的印花税的应税凭证栏目填什么呢
老师您好,安装开发票18啊张手术床,开票内容现代服务—安装服务费 数量18 内容和数量对吗?型号也要填吗
老师,请问税收分类是花卉的,是不是不免税
请问我自己的商业用房出租给个人了,然后他还用这个房子注册企业了,现在要交房产税,租赁合同是写个人还是单位?
老师,收到数电普票,需要查验发票真伪吗?如果需要的话,是在哪个平台查验?
请问老师,小微企业享受借款合同免印花税吗
老师,社保申报成功了,也缴费了,但查不到缴费记录,银行也没扣款,再点击缴费又提示无欠费记录,这怎么回事呢?怎么解决呀
什么样的情况下可以抵扣呢
你好这种基本上都不能抵扣,除非你是卖酒的或者你是买酒做原材料的。
好的,专票也不可以对吗?老师
你好,是的,专票也不可以。
好的,谢谢老师的解答
你好,不用客气的了。