是的,就是那样处理

1、老师三月开的票 金额错了 是开一张红字发票 然后再开一张正确的就可以了是吗 2、红色信息表还要开吗
老师,8月给客户开票,发票抬头开错了一个字,9月冲红后开了一张正确的,那么还需要重新做账吗
老师,我用UK开了一张电子发票,抬头开错了,要重新开,当月的,我是直接再开一张金额一致的负数发票,再开一张正确的发票,还是要红冲以后再开一张正确发票呀?
你好老师,我在电子税务上开了红字信息,然后怎么在金税盘上做冲红处理?是直接开一张负数发票吗?
老师,数电票红字发票业务,红字发票记录收到一条红字发票信息,酒店的住宿费,是对方开错了,后来又重新开了一张正确的,这一张是红冲的。我这边如何处理呢?发票勾选系统里只有正确的我收到的哪一份数电票的记录。
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
9月18日开的是蓝字正数发票,红冲就是负数发票,这样一正一负,不影响增值税是吧?
是的,不需要做账的,不影响增值税