你好!你们是什么行业?
老师你好,请教一个账务上的问题,我公司与国企有个联合经营的场所,这个经营场是国企所有,国企要求我们每个月完成20万(最低)的营业额,每个月还要把实际营业收入(转入营业收入必须大于20万)转入他们账户,然后他们扣除部分佣金后,剩余的18万在转回给我们,还要求我们开票18万专票给他们,这样怎么账务处理
老师,我们公司老板、老板的盆友,还有另一家公司这三方合租一块场地15万,但是租赁合同签的是我们公司,我们也是全额付款15万,出租方全额开发票给我们,然后和我们合租的企业对公付钱付钱给我们8万,我们在开租赁发票给他,我们老板的盆友就不需要我们开发票,钱也是对公付给我们5万,因为我们公司是小规模的,这样做就享受不到30万免征额了,请问有什么办法处理这个问题
2021年我公司支付了一个合同款3万(合同总价10万),后面我们公司不打算干了,但一直没注销,现在老板想把这个公司注销,可是这个3万的发票对方公司不开,他们说合同没有完成,他们是亏损的,就不给开票,挂在其他应收款里的,那我们现在要怎么处理这笔账呢?
老师,我们分公司才装修营业一年,现在把营业场所转给一家公司,装修款对方是按摊销一年后的余款给我们,还有里面的低值易耗品也一起算账(没有固定资产)。大概有二十万这样,请问对方把这20万支付给我们,但要求我们开发票,我们应该开什么发票给他们?
老师,我们分公司才装修营业一年,现在把营业场所转给别的公司,装修款对方是按摊销一年后的余款给我们,还有一些低值易耗品也算账一起付给我们(没有固定资产),大概有二十万这样。请问对方把这20万支付给我们,我们应该开什么发票给他们?
老师 收入的确认时间的政策吗
同一个人其他应收款和其他应付款有余额,怎么才能把做分录让这个往来减少
企业汇算清缴后最终退税7272万元,应交税费科目贷方余额716万,请问该如何做会计分录
内账年末要做什么工作或者报表
老师这个预付账款原来贷方有余额10000元,后来拿发票报销后之前会计做了把预付做成贷方余额这个分录正确吗
老师公司法人做股权变更还用写什么分录吗
老师公司的法人股权变更有利润交个税,股息红利所得,在哪交个税,直接在税务局交吗
老师,请问这套全盘账会计有包括餐饮行业的吗
老师你好,请问设备安装调试服务费是开几个点的税率呀?
项目上 租的甲方的房子,不给开发票,我们自己改造了卫生间,开了10万的建筑服务工程服务发票,卫生间改造费,这个发票,怎么做账合适。
农药售卖
你好!实际业务你们可以开装修费或转让费
这种是属于财产转让吗?税率是几个点?
你好!不是财产转让,你们是一般纳税人还是小规模?
一般纳税人
你好,开装修费的话是9%