我理解的是国企收2个点的钱对吗,比如类似租金之类的

工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
但是20万转给她们,开票是18万,这个账平不了啊
借:预付账款20 贷:银行存款20 借:银行存款18 贷:主营业务收入18 从分录上看20万没有办法平账
我用个人账户转给他们,我滴账可以平掉,但是他们的账不管哪种转账方式他们也无法平账啊
如果20走个人账的话可以平掉,个人转给国企对公账户吗?那对方账户的确没办法平
也许国企有其他收入是我们所不了解的可以计入营业外收入了
老师,这种情况 我们可以选择差额征收吗?
那要看你们是什么业务,不是所有业务都是差额征收的,比如人力资源、国际运输这种可以差额征收
我们不属于差额征收范围
那不行的,不能差额征收
我们是销售电子产品的,个人账户转入国企的营业收入,我没有办法用对公户还款给给人,只能在有收入时转到个人账户,他在帮忙转到国企账户
20通过个人转稍微好点,走对公不好平账
老师,我们销售电子产品一般都是对个人,占用的国企门面,可以用国企的公账户收款,月底如果收入达不到20,在用个人账户转账补差额吗
看来国企的还真是挺麻烦