这种情况下,你们可以开具增值税普通发票,发票内容可开具 “装修补偿款及低值易耗品转让款” 等类似表述。 由于装修款已经进行了一年的摊销,剩余部分转让给对方,以及低值易耗品一并转让,不属于销售货物或提供应税劳务的传统范畴,开具增值税普通发票较为合适。同时,应在发票备注栏中适当说明转让的具体情况,以便双方财务处理和税务核查时有更清晰的依据。

工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
那税率是几个点呢
还有我开发票是要进入什么类别呢?
税率一般纳税人是13%的
哇,那么高啊
还有根据你说的开发票内容我要进入什么类别开发票呢?
嗯 这个是百分之十三的
老师,那家公司能不能跟一家装修公司(个体户)签装修合同,然后把款付到那边,然后个体户再付给我们老板个人(但要以什么名字支付这笔款?)
同学你好 这个可以 这个是装修费 但是你们给人家个体户开不了这个发票
我的意思是说个体户以什么名字把这笔款付给老板个人?
同学你好 这个可以劳务费
那老板还得跟那家个体工商户签劳务合同?
对的 这个要签劳务合同