借:成本费用/原材料等 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
疫情减免增值税,进项税额转出后月末如何结转应交税费-应交增值税(进项税额转出)? 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款,做转出时借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)贷:应交税费-应交增值税(进项税额),到了月末如何结转应交税费-应交增值税(进项税额转出)
老师应交税费科目 应交增值税借方金额201356.2,进项税额借方143591.28,转出未交增值税借方258962.82,,销项税额贷方457219.03,,,进项税额转出贷方140.06,,,转出多交增值税借方256161.19,,咋把他们转到一个科目下啊
请问,简易计税项目回了运费的一张专票,要进项税额转出,借运费借应交税费进项贷应付,然后,借应交税费进项转出,贷应交增值税进项?对吗
应交税费进项最后不抵扣,转出。是直接:借:应交税费-应交增值税进项税额转出 贷:应交税费应交增值税进项税额吗?
老师建筑行业简易计税的进项税额转出后进哪一个科目啊 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 这笔转出的金额最后进哪个科目了?
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
老师那贷方不是出现了两个进项税额转出吗?
意思是只做我写的那个分录
哦哦知道了,那老师进项税转出月末就不用管是吧
是的,那个不需要结转平的,只是计算增值税的时候考虑
好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。