借成本费用类科目,贷进项税额转出。

请问,简易计税项目回了运费的一张专票,要进项税额转出,借运费借应交税费进项贷应付,然后,借应交税费进项转出,贷应交增值税进项?对吗
老师,留底退税分录是不是这样做,借应交税费—进项税额转出,贷应交税费—转出未交增值税,收到款项,借银行存款,贷应交税费—进项税额转出,这样就可以了
请问一下,月末进行增值税结转,进项大于销项,分录是借:应交税费——应交增值税(销项税额),借:应交税费——转出未交增值税,贷:应交税费——应交增值税(进项税额)的分录吗?
应交税费-应交增值税(进项税额转出)借方初始有余额,因为做了分录借:应交税费-应交增值税(进项税额转出,,贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税,。月末怎么做分录把这个应交税费-应交增值税(进项税额转出做平呢
请问本月进项大于销项,①转出本月销项分录 借 应交税费-应交增值税-销项税额 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ②转出进项税额 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-进项税额,后面还需要做什么分录了
老师,你好,单位2024年是核定征收,2026年才发现2025年开始变成了查账征收,2025年有往外开票,没有成本票,也没有在个税系统申报个人工资,可以现在补点成本票回来吗?不然缴纳经营所得税有点高
一个手机壳成本四十元,卖价40元,一个客户买一个手机壳但是营业员收到一张一百的假币,那么亏了多少?
老师,可不可以上月的有些进项发票勾选抵扣了,但是该发票做到后面几个月去了
老师,投标支付的文件费可以记在管理费用——办公费里吗?
老师 商贸企业 关于购进商品的发票 必须是当年的当年记账吗?例如一批商品没有卖掉 就没记账 而是在卖掉的当月才记账 转成本 跨年这张发票不能用是吗?
老师,我们有一张劳务费发票金额是10920这个还不算个税,我们对公需要付多少钱给人家哈
小规模纳税人3%的增值税减按1%计算,完整的会计分录是先按照3%,然后在做2%的政府补助吗
老师 制造业会计一般要做哪些啊
老师,请问补2024年补个税,补申报的人员是2024年没有申报过的,打了电话说要去线下税务局大厅补申报,要补1000来万的个税,去线下税务局,是不是风险很大呀,我问她我要带什么资料,然后就给我留了个税务局的电话,我该怎么操作?
私人企业,工商年报的企业控股情况是不是填写私人控股?还是填“其他”?
1、那按这样做分录之后,月底就不需要做税费的结转了吧?2、如果是行政部门的人员去项目工地产生的高速通行费是应该计入管理费用——差旅费还是直接计入施工成本——费用里面呢?
对的,就是全额计到管理费用的转出也转到管理费用。
第2个问题:行政部门的人员去工地上产生的费用计入合同成本还是计入管理费用呢?
你好 记管理费用的呢
是按人员所在部门计,而不是按用途计,是吧?
你好按受益对像的 是这样的
好的。谢谢老师
客气,祝您工作学习愉快。
老师还有个问题:我在申报的时候在附表二里,这个高速通行费的税额是填在第10栏里,然后再在第二大项的17栏填转出额,是吗?
进项是填在这里吗?
你好 对这样是对的的
抵扣填写的这对 转出时填写对应一样情况的就对
转出填这里,对吗?
对的,填写在这里是正确的对的。
谢谢老师耐心回复~
不客气,问题解决,请好评。
老师,在不抵扣勾选里面选择的原因是“用于非应税项目”对吗?
你好,我建议您选择其他这个。
哦,好的。那这个非税项目是指哪些呢?
我点“其他”,系统提示要写原因,我怎么写呀?
非税项目,这是以前的,就是不交增值税的项目。
改增以后都交增值税了。
原因咱就写简易征收,不能进项抵扣就行了。