借成本费用类科目,贷进项税额转出。

请问,简易计税项目回了运费的一张专票,要进项税额转出,借运费借应交税费进项贷应付,然后,借应交税费进项转出,贷应交增值税进项?对吗
老师,留底退税分录是不是这样做,借应交税费—进项税额转出,贷应交税费—转出未交增值税,收到款项,借银行存款,贷应交税费—进项税额转出,这样就可以了
请问一下,月末进行增值税结转,进项大于销项,分录是借:应交税费——应交增值税(销项税额),借:应交税费——转出未交增值税,贷:应交税费——应交增值税(进项税额)的分录吗?
应交税费-应交增值税(进项税额转出)借方初始有余额,因为做了分录借:应交税费-应交增值税(进项税额转出,,贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税,。月末怎么做分录把这个应交税费-应交增值税(进项税额转出做平呢
请问本月进项大于销项,①转出本月销项分录 借 应交税费-应交增值税-销项税额 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ②转出进项税额 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-进项税额,后面还需要做什么分录了
我公司做渣土运输的,是一般纳税人,有私人的车子挂靠到到我公司。我给工地开10万运费,工地给我公司补0.09增值税,我公司需要给他们私人结算运费,我应该收他们几个点的费用。
老师,企业所得税年报,营业外收入需要调增50.24元,这里属于小微企业,我没有选填写A101010\\101020\\103000,这些表,我要怎么去调
零报税,是每月报一次吗?
老师 就是新建的厂房 老板想看投进去多少钱 我看哪些科目啊
老师,返聘退休人员应该签什么合同?在申报时又该如何申报?
公司以前给员工居住或者办公的租住的单子,后因办公地点取消,所以提前退租,导致没有到期就停止租房了,然后当时这个押金也没有给退,有个几万块钱,像这种情况,如何处理?租住的是个人的房子,没有发票, 现在的押金。无法收回,然后让办公室的人员写一个情况说明,附在凭证后面能税前扣除吗?
找会计工作需要必须有中级职称吗
老师,生产成本,辅助生产成本是个啥?怎么又出来了一个这个科目?以前没见过?
如果账上的汽车固定资产残值还有1万多开给个人了,然后个人自己去二手车市场过户,二车市场开支的发票,如果金额高于1万多,这个是不是有税务预警
公司出售固定资产,汽车开给个人的,个人自己去过户了,然后二手车市场开了个那个发票嘛,但是那个发票没有给公司留存,这个是不是需要问对方要过来?
1、那按这样做分录之后,月底就不需要做税费的结转了吧?2、如果是行政部门的人员去项目工地产生的高速通行费是应该计入管理费用——差旅费还是直接计入施工成本——费用里面呢?
对的,就是全额计到管理费用的转出也转到管理费用。
第2个问题:行政部门的人员去工地上产生的费用计入合同成本还是计入管理费用呢?
你好 记管理费用的呢
是按人员所在部门计,而不是按用途计,是吧?
你好按受益对像的 是这样的
好的。谢谢老师
客气,祝您工作学习愉快。
老师还有个问题:我在申报的时候在附表二里,这个高速通行费的税额是填在第10栏里,然后再在第二大项的17栏填转出额,是吗?
进项是填在这里吗?
你好 对这样是对的的
抵扣填写的这对 转出时填写对应一样情况的就对
转出填这里,对吗?
对的,填写在这里是正确的对的。
谢谢老师耐心回复~
不客气,问题解决,请好评。
老师,在不抵扣勾选里面选择的原因是“用于非应税项目”对吗?
你好,我建议您选择其他这个。
哦,好的。那这个非税项目是指哪些呢?
我点“其他”,系统提示要写原因,我怎么写呀?
非税项目,这是以前的,就是不交增值税的项目。
改增以后都交增值税了。
原因咱就写简易征收,不能进项抵扣就行了。