您好!首先找到购车发票,确认金额和税额。然后,将车辆折旧费用按实际使用年限分摊计入相应年度的损益表中。卖出车辆时,根据销售价格与原值的差额计算利润或损失,并调整资产账户。别忘了更新财务报表和税务申报。如有疑问,建议咨询会计师。
公司购入一辆汽车 12月车子已入账,2021年1月才拿到购置税发票,现在该怎么处理?
老师,您好,我们是物流公司,公司有一辆车已经转让两年了,但是账务上一直没处理,还在计提折旧,还有两辆车已经报废了也没有处理,请问我现在应该怎么处理?车子卖掉是老板处理的,直接给的现金,也没签合同
老师您好请教一下,我新接手了一家公司账务,我公司名下有一辆汽车,是本公司员工挂靠在我们公司买的,法人每个月代付供车款,员工还款给法人。但是这辆车是三年前买的,没有入账。现在需要办理车辆过户手续(公司过回该员工),我们公司需要怎么账务处理呢?
老师,公司以前买了一辆车,抵扣过增值税,看账务,现在这辆车已经到了折旧年限了,也就是说已经折旧完了,现在企业打算卖出去,卖给私人,请问从会计处理上,我要怎么处理?就是说我要怎么做分录?
老师问一下,公司有辆车折旧已经折完了,现在要卖掉这辆车子,那我会计的账务处理应该是怎么做的?
老师,今年中级实务考无形资产可能性比较大,固定资产可能性较小对吗
计提12月单位部分社保分录
老师,请问员工聚餐费属于福利费吧
为什么不用算组合计税价格,图片里面那题又要计算
老师,个人所得税需要计提吗,如果没有计提,次月缴纳的时候,该怎么做分录呢
已入账的发票尾款,供应商破产,企业不用再支付,供应商也开不了红票,账务怎么处理?
老师,就是今年又租了个房子,人家当时就把发票开来了,钱也付了,所以我做了,借 管理费用,福利费。应付福利费,应付福利费,贷,银行存款17000 。后面我当月摊销的分录是,借,管理费用,福利费,,应付福利费,应付福利费,贷,长期待摊费用。这样做的,现在我的资产负债表怎么成负数了,不知道哪块出问题了?
我有个建筑公司,没业务,两年了,现在有人想买,如果转让了后期对原法人有啥风险
这个钱由建设单位还是总包单位打进专用账户?
老师 请问自有流动资金是指什么?实际注资还是货币资金?