同学,你好 你首先查账,你看看本年的成本发票是否都是真实的,收入是否少做
经税务机关数据分析比对,近期你单位存在企业所得税异常情况,涉及异常项目1项/次,发票2份,发票金额122123.9元。请你单位及时自查核实,核实结果请在30日内通过电子税务局反馈。这是不是收到作废发票,需要做进项税转出处理呀?其他呢
收到税局的风险提示,说经过数据比对,近期我司存在企业所得税异常情况,涉及异常项目1项/次。让我司自查,30日内反馈。事项名称是“企业成本费用大于发票金额”。具体没有指出具体金额,哪张发票,我应该如何回复?
您好!老师 公司企业所得税产生预警,但是对了下数据问题一:为什么和真实开票数据对不上,比这个数据多呢? 问题二:我们计划12月申报企业所得税的时候更正,可以吗? 问题三:电子税务局的自查反馈怎么写呢? 因为是财务交接问题,现在问题已解决,等待1月申报12月企业所得税时更正。 事由:企业所得税异常情况提示 通知内容:经税务机关数据分析比对,近期你单位存在企业所得税异常情况,涉及异常项目1项/次,发票9份,发票金额1,499,212.32元,详情见《企业所得税异常情况(事项)清册》、《企业所得税异常情况(发票)清册》(若涉及发票的提供此清册)。请你单位及时自查核实,核实结果请在30日内通过电子税务局相关功能反馈。
企业所得税申报提示利润总额小于上期申报金额请核实,这种提示提交申报可以吗?
老师在吗? 请问一下我们公司6月有笔尾款4900元收入,也预缴了增值税和企业所得税,之前也有留底的税额,但现在没有抵扣的进项票,现在这个账务怎么处理呀?
老师 政策说研发转让技术在五百万以内免增值税以及企业所得税,这个是怎么申报的呀
收到上年企业所得税退税分录应该怎么做那
老师,股东原来账面资产100万,因公司未来成长性很好,对于新股东公司的加入50%,原股东撤出50%,大家自我评估后新股东同意原公司的资产溢价为50万,相当于原价100+50万=150万,新股东以75万入股50%股份 会计分录要怎么写?
老师好,我们租赁的房屋让申报土地使用税和房产税,80平方,原值填的23000,建制镇土地,信息填好提交成功,申报表上的计税依据我没看懂,是我填错了吗,4025和40怎么来的
您好老师。由于公司员工的失误,导致一笔保证金无法收回,那这笔损失该如何做账。员工已经退休,这个收保证金的企业5年前就已经破产。做坏账损失,没有当年起诉和判决的证明,怎么办?
老师,我们是小规模纳税人,共收到销售收入是96447.64元,大部分是现金收款,只有7000块钱是农行收款,那现在分录应交增值税是按3个点分还是1个点分,分录能不能给我写下
老师,请问银行退的以前年度的单位结算卡服务费,怎么做分录?
请问小规模纳税人,季度报税,超过30万元,其中有张发票金额2100元,误开成免税,实际税率应该是1%,对方不给作废,季度申报可以按1%实际申报吗
我们公司上半年没收入没开发票,有影响吗
同学,你好 没有影响
那就是成本没发票,能监控到了
同学,你好 发票税务局都能监控到
那要是发工资没申报个税,能监控到吗
同学,你好 如果你们当地税务局和银行联网,就能检测到
电子税务局提示我做纳税调增,我纳税调增是不是在企业所得税汇算清缴里做?
同学,你好 嗯嗯,是的