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收到税局的风险提示,说经过数据比对,近期我司存在企业所得税异常情况,涉及异常项目1项/次。让我司自查,30日内反馈。事项名称是“企业成本费用大于发票金额”。具体没有指出具体金额,哪张发票,我应该如何回复?

2024-09-25 16:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-25 16:57

同学,你好 你首先查账,你看看本年的成本发票是否都是真实的,收入是否少做

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快账用户9282 追问 2024-09-25 17:06

我们公司上半年没收入没开发票,有影响吗

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齐红老师 解答 2024-09-25 17:17

同学,你好 没有影响

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快账用户9282 追问 2024-09-25 23:27

那就是成本没发票,能监控到了

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齐红老师 解答 2024-09-26 06:52

同学,你好 发票税务局都能监控到

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快账用户9282 追问 2024-09-26 09:46

那要是发工资没申报个税,能监控到吗

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齐红老师 解答 2024-09-26 09:49

同学,你好 如果你们当地税务局和银行联网,就能检测到

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快账用户9282 追问 2024-09-26 11:28

电子税务局提示我做纳税调增,我纳税调增是不是在企业所得税汇算清缴里做?

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齐红老师 解答 2024-09-26 11:54

同学,你好 嗯嗯,是的

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相关问题讨论
同学,你好 你首先查账,你看看本年的成本发票是否都是真实的,收入是否少做
2024-09-25
您按照提示去检查一下,看看有没有收到作废的发票,咱已经抵扣了抵扣的,做进项转出就行了。
2023-07-18
问题一 原因可能是存在未开票收入、税会差异(如业务招待费等费用扣除税法有规定)、视同销售行为(如自产产品用于职工福利等),这些会使所得税计算基数大于开票收入对应的利润。 问题二 一般在 12 月申报期内进行更正申报是可行的,但要准备好准确数据和相关证明材料,且避免逾期申报。 问题三 自查反馈:开头说明因财务交接导致数据问题。中间详细分析差异原因,如未开票收入、税会差异、视同销售等情况。接着说明已解决问题,计划 1 月申报 12 月所得税时更正。结尾表态将加强财务管理
2024-12-12
对的,是的,是这么做的。
2023-07-05
你好: 如果实在无法享受进项税扣除,那就把业务模块分拆。使用多家小规模纳税人的公司,享受小规模较低征收率。不过不能给税局说。
2020-12-03
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