你好,是的,,需要确认应交税费应交增值税,最后转入营业外收入

1,2月我暂估了收入2万元,我做分录 摘要暂估收入借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金—应交增值税(销项) 丶 3月份确认1.2月份收入开具发票2.5万,那我能不能就增加的0.5万补确认收入? 摘要:确认收入并开票发票,补确认收入:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金—应交增值税(销项)
老师,请问小规模纳税人今年免增值税,确认收入分录里面怎么体现呢,还是需要做“应交税费-应交增值税”,然后转入“营业外收入”吗
老师,想问下您,小规模普票收入不足10万,增值税会最后转入营业外收入,确认收入时的应交税费-应交增值税这里的税款在现金流量表中应该计入哪个项目
老师,现在小规模10以内免税,但确认收入时有应该税费-应交增值税,但收入不到10万,月末要结转至营业外收入,那这部分增值现金流量表应该计入那个项目?
老师好,客户不要发票,确认收入时分录:借:预收账款贷:主营业务收入 应交税费~应交增值税~销项对吗
每个月的账本装订,除了凭证发票等还需要什么装订再一起
企业信用信息公示怎么写,在社保信息里
运输收入、租赁收入、服务收入填主营业务收入的那个明细
老师好,公司账务特别烂理都理不清,因为股权纠纷还被举报稽查了,这种该怎么办呢
老师,你好,请问个体工商户工商年报时资金金额怎么填写
25年第四季财报和25年年报对不上,改25年4季报时,提示财报数据和所得税报表不符,要怎么修改呢
老师,季度预缴企业所得税的项目里,有地方填写适用政策: 一个纳税年度内,居民企业技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税。 符合条件的一般技术转让项目所得减免征收企业所得税 19万元左右,现在汇算清缴里面在减免税代码里面找不着这个,现在要怎么填写伢
老师,一个点的普票和3个点的普票有啥不一样
社保基数必须根据工资来定吗?
老师,季度预缴企业所得税的项目里,有地方填写适用政策: 一个纳税年度内,居民企业技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税。 符合条件的一般技术转让项目所得减免征收企业所得税 19万元左右,现在汇算清缴里面在减免税代码里面找不着这个,现在要怎么填写伢
票面本来就是免税发票,税金是0,也要按原税率确认了,转入营业外吗?
那不需要的,票面税率是0就直接确认收入