季末转入营业外收入-税费减免

请问小伙伴们一下 小规模纳税人不含税不超过10万季度不超过30万,免交普票的增值税,那我们平时做账的时候 ,这个应交税费 应交增值税也要录入的吧,那假如季度没有超过30万,我们不交税,那做账做了应交税费咋办?
老师晚上好,请问小规模纳税人季度不超30万免税,开的普票平时入账是这样吗, 借,应收账款 贷,主营业务收入 应交税费-应交增值税 季度不超30万时 借,应交税费,应交增值税 贷,营业外收入 这样对吗? 月底怎么结转?谢谢
老师,小规模纳税人季度收入小于30万元,免交增值税,那贷方的应交税费-应交增值税怎么结转?
老师,我们是个体工商户,小规模纳税人,季度不超30万,免增值税的。有个问题,就是,每做一笔销售,借:银行,贷:主营业务收入,贷:应交税费销项税。季度末不超30,不用交增值税。那么季末,账面上应交税费,怎么处理呢?谢谢,需要结转到营业外收入吗?谢谢
老师小规模纳税人季度不满30万的不交增值税,季度末这些增值转入哪里呢
老师你好,给我一个快账软件的手机版的网址呗,我下载一个
朴老师 这一笔显示是抖音充值,我在商家抖音后台该在哪里查这笔充值?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,而且线上24年的推广都没有开票,我现在申请开票,我现在重新做24年的账,而且该推广费我也记为销售费用了,并且更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把推广票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该推广费发票就可以作为费用在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?还是该费用我不能计提,应该要暂估费用才能在更正24年所得税汇算清缴时税前扣除?
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
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老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
这样要交所得税吗?
本身就是收入,需要交所得税
如果不结转可以吗?
必须要结转的,不然做不平账
如果是个体户呢?这部分结转到哪?
一样的季末转入营业外收入-税费减免
个体户报个税是经营所得吗?
是的,个体户报个税是经营所得
如果这个个体户没有员工,只给法人报个税,是不是只报经营所得 工资薪金所得就0申报?
不需要申报工资个税的
我这家个体户是餐厅,收入都支付到老板个人卡的微信上,微信绑的卡是这个个体户的对公账户,这样还需要提现到这个银行卡吗?
需要转到公户做账的
那这笔账怎么做分录呢? 借:银行——对公账户 贷:什么?
借:银行——对公账户 贷:其他应收款-老板
现在这个 个体户没有对公账户,用了一张老板的个人卡算作对公账户。这样可以吗?
因为我们这边税务没有强制要求个体户办理对公账户
那么直接把老板的卡号记作银行存款
不过也要从微信或者支付宝转到这个卡号?如果不转,记到其他货币资金——微信 可以吗?
可以按您的思路做账的