季末转入营业外收入-税费减免

老师晚上好,请问小规模纳税人季度不超30万免税,开的普票平时入账是这样吗, 借,应收账款 贷,主营业务收入 应交税费-应交增值税 季度不超30万时 借,应交税费,应交增值税 贷,营业外收入 这样对吗? 月底怎么结转?谢谢
老师,小规模纳税人季度收入小于30万元,免交增值税,那贷方的应交税费-应交增值税怎么结转?
老师,我们是个体工商户,小规模纳税人,季度不超30万,免增值税的。有个问题,就是,每做一笔销售,借:银行,贷:主营业务收入,贷:应交税费销项税。季度末不超30,不用交增值税。那么季末,账面上应交税费,怎么处理呢?谢谢,需要结转到营业外收入吗?谢谢
老师小规模纳税人季度不满30万的不交增值税,季度末这些增值转入哪里呢
老师,小规模纳税人季度不超30万不用交增值税。那做账是 贷:应交税费-应交增值税 这部分季末怎么结转呢?
集团举办年会,邀请子公司人员参加,子公司人员参加年会发生的包大巴车的费用可以当做职工福利费吗?
100万购买龙眼干进回来,加上关税9万,成本价就是109万,关税是不是都做在商品成本来算?我们公司再卖出去给人家110万。增值部分只有1万块。110万销项税额就是9.9万啦,进项税就是109*9%=9.81万,最后销—进=0.09万,这个就是应该我们公司要交的增值税,实际就是交900。这样算对吗?在一般情况下,老板总会问,我们怎么开票出去才不会亏?他说的亏就是交的增值税来说吧?比如这样我至少要开多少万的票出去才不会亏
请问老师,公司业务租房,员工支付的房租,然后公司在报销员工,租房合同不确定是公司抬头还是个人抬头,这个怎么冲个人的报销?
收入多,成本少,税务上有什么风险
企业筹建期的业务分录咋做
100万购买龙眼干进回来,加上关税9万,成本价就是109万,关税是不是都做在商品成本来算?我们公司再卖出去给人家110万。增值部分只有1万块。110万销项税额就是9.9万啦,进项税就是109*9%=9.81万,最后销—进=0.09万,这个就是应该我们公司要交的增值税,实际就是交900。这样算对吗?在一般情况下,老板总会问,我们怎么开票出去才不会亏?他说的亏就是交的增值税来说吧?比如这样我至少要开多少万的票出去才不会亏。
4月份申报第一季度企业所得税如果有利润,25年的汇算清缴没有做,但前几年有弥补亏损系统能带出来吗?是不是就25年的带不出来前几年的可以带出来呢
公司的注册地址,注册到住宅需要缴纳什么税吗
老师,请问,新成立个体工商户,1月份首次申请时,“业主投资”我按4000申报了,实际在工商注册时填的金额是3000,我是不是需要调整成一样的了?
报关单和进项商品名称、单位不一致,申请退税是可以点调整,调整品名、数量、计量单位修改吗
这样要交所得税吗?
本身就是收入,需要交所得税
如果不结转可以吗?
必须要结转的,不然做不平账
如果是个体户呢?这部分结转到哪?
一样的季末转入营业外收入-税费减免
个体户报个税是经营所得吗?
是的,个体户报个税是经营所得
如果这个个体户没有员工,只给法人报个税,是不是只报经营所得 工资薪金所得就0申报?
不需要申报工资个税的
我这家个体户是餐厅,收入都支付到老板个人卡的微信上,微信绑的卡是这个个体户的对公账户,这样还需要提现到这个银行卡吗?
需要转到公户做账的
那这笔账怎么做分录呢? 借:银行——对公账户 贷:什么?
借:银行——对公账户 贷:其他应收款-老板
现在这个 个体户没有对公账户,用了一张老板的个人卡算作对公账户。这样可以吗?
因为我们这边税务没有强制要求个体户办理对公账户
那么直接把老板的卡号记作银行存款
不过也要从微信或者支付宝转到这个卡号?如果不转,记到其他货币资金——微信 可以吗?
可以按您的思路做账的